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质量程序文件
受控状态:
分 发 号:
使 用 者:
发放时间:
编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期
2004年 2月20日发布 2004年2月28日实施
程 序 文 件 目 录
序 号 文 件 编 号 文 件 名 称 1 Q/JY-QP-001 文件和资料控制程序 2 Q/JY-QP-002 质量记录控制程序 3 Q/JY-QP-003 供应商评审管理控制程序 4 Q/JY-QP-004 进货检验和试验控制程序 5 Q/JY-QP-005 生产过程控制程序 6 Q/JY-QP-006 过程检验控制程序 7 Q/JY-QP-007 生产设备维护保养控制程序 8 Q/JY-QP-008 例行检验和确认检验控制程序 9 Q/JY-QP-009 检验和试验仪器设备控制程序 10 Q/JY-QP-010 不合品控制程序 11 Q/JY-QP-011 纠正和预防措施控制程序 12 Q/JY-QP-012 内部质量审核控制程序 13 Q/JY-QP-013 产品变更控制程序 14 Q/JY-QP-014 认证标志使用管理控制程序 15 Q/JY-QP-015 包装、搬运和储存控制程序
台州市黄岩嘉宇电器有限公司 件编号:Q/JY-QP-001
- Q/JY-QP-015 程序文件 版本号/修订状态:A/0 发布日期:2004-2-20
修订
状态 修改内容 修改日期 批准 生效日期 A0 无 / / 2004-2-28 编写:
日期: 审核:
日期: 批准:
日期:
发放
范围 □总经理 □质量负责人 □综合管理部 程序文件 文件号:Q/JY-QP-001 文件名称:文件和资料控制程序 生效日期:2004-2-28 版本号/修订状态:A/0 文件页码:第1页,共4页。 1.目的
对与质量保证能力要求相关的文件资料进行有效控制,使其处于受控状态,确保质量
保证体系运行各场合均使用现行有效版本的文件。
2.使用范围
本程序适用于质量保证能力要求相关的内部和外部文件与资料的控制。
3.职责
3.1文件管理员负责质量保证能力要求有关文件的总体控制工作;
3.2生产主管负责样品和图纸的控制工作;
3.3各部门配合做好文件的控制工作。
4.控制程序
4.1文件和资料控制流程:
内部文件:
外部文件:
程序文件 文件编号:Q/JY-QP-001 文件名称:文件和资料控制程序 生效日期:2004-2-28 版本号/修订状态:A/0 文件页码:第2页,共4页。 4.2 文件资料分类
4.2.1内部文件资料
4.2.1.1管理性文件和资料:包括质量手册;程序文件和质量计划;质量记录等。
4.2.1.2技术性文件和资料:包括图纸、工艺文件、检验指导书、产品标准、操作规程等。
4.2.2外部文件资料
对质量体系相关的外来文件和资料,包括国家标准、行业标准、指导加工及检验的文件和资料。
4.3 文件和资料的编号原则
4.3.1.质量手册编号
Q/JY- QM -
4.3.2程序文件编号
Q/JY- QP -
程序文件流水号
程序文件代号
企业代号
程序文件 文件编号:Q/JY-QP-001 文件名称:文件和资料控制程序 生效日期:2004-2-28 版本号/修订状态:A/0 文件页码:第3页,共4页。 4.3.3作业指导文件编号
Q/JY- QS -
作业指导文件流水号
作业指导文件代号
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