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现有业务流程调研报告
FI模块
流程编号:WXQC-ERP-FI-AI-080
流程名称:催款处理流程
责任人: 周家琼、伍楚芸、纪德良、鲁亚文、徐利芹、李坦
日期: 2003/10/21
版本:2.0
流程描述
本流程描述了应收账款挂账后货款回收的过程及相应帐务处理。
相关岗位职责分工
产品保证部,主办会计,财务经理,处理应收款核算员
流程详述
催款处理流程 说明 1、销售应收款挂账
2、财务部出具按照销售员及产品划分的应收账款明细表
3、销售员根据应收账款三级明细表对应收款进行催收。
4、如在应收款账期内收回货款,则财务部进行收款冲账,销账原则按产品按客户按日期先后顺利进行核销。收款对应的凭证为:借:银行存款 贷:应收账款-客户
5、如未能按期收回,财务部提供逾期应收账款报表
6、对主机厂超过3月,配套客户超过两个月以后,对销售员进行罚息处理(罚息相当于业务费的抵减费)
7、如果逾期超过两至三年,由财务部提出是否将应收款转成个人借款,并提交总经理审批
8、审批通过后将应收账款转为个人借款。
单据/报表
应收帐款明细报表(按客户、产品细分)
问题分析
WXQC-ERP 现有业务流程调研报告 版本:
2.0 文件名:
WXQC-ERP-FI-AI-080 V2.0(催款处理流程).doc :
1 / 3 生成日期:
10/23/2003 10:01 AM 修改者:
纪德良 修改日期:
23/10/2003
密件:仅供万向钱潮内部使用
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