(小结)xx审计室开展内审工作年终总结.docVIP

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  • 2017-09-01 发布于江苏
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(小结)xx审计室开展内审工作年终总结.doc

xx审计室开展内审工作年终总结 xx审计室开展内审工作年终总结  xx审计室在xx社xx(xx)党工委、办事处 的正确领导下,在xx审计局 的指导帮助下,围绕审计工作二十字方针,结合xx实际,强化职能,服务经济,扎实开展内审工作。   一、强化职能,规范审计程序,提高财政财务审计质量   根据xx实际情况,去年 我们对本xx所属公司、事业单位   及部门xx个帐户实施了财务收支审计和专项审计,并积极探索尝试了同级财政审计。在总结过去审计工作 的基础上,扬长避短,不断加以完善,克服以往工作中存在 的随意性,规范了操作程序,不断提高审计质量。   1、规范审计程序。审计前,深入了解被审计单位 的基本情况,掌握重点,有针对性地编制审计工作方案,使审计项目有计划、有步骤地开展。在审计过程中,对照审计方案,检查所审计 的内容和项目进展 的时间节点,并对审计结果进行跟踪回访,检查被审单位落实审计建议 的执行情况,提高了工作效率和质量。   2、把握审计重点。根据被审单位 的不同情况, 我们有 的放矢地开展工作。一是选择重点单位。主要是选择资金进出额大、业务频繁以及会计基础工作相对薄弱 的单位作为审计重点单位;二是选择重点内容。注重被审单位 的特点,选择重点审计内容。如:在审计xx文化中心时,针对“文化中心”开展专项活动多 的特点,注重财政专项拨款资金使用和管理 的情况。针对审计发现 的问题

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