生产运作流程图.docVIP

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流程名称 生产运作流程 归口部门 制造部 实施日期 2012年6月1日 第1页 共1页 研发部 业务部 制造部 品管部 采购部 管理要点 订单评审要点: 明确客户要求; 复杂产品,接订单前应和技术、制造部沟通 转生管的订单上备注产品要点(相当于订单交底) 生管下达流程单要点: 理解订单要求; 技术提供图纸,对新制品需技术交底 制造部需及时审图,有异议反馈生管。 材料核定要点: 课长填写《材料订购明细单》,经理审核 必要时提出材料替代变更。 生产组装要点: 做好生产计划;逐步推行工作票制度 领用材料需进场验收 流程单上明确关键和主要质量特性,并由主管负责制程稽核和终检。 机电产品组装和终检需填写《整机装配流程卡》 终检合格方可入库,并交付客户 流程单生管归档 编制人员 审核人员 批准人员 材料订购明细单 分类 名称 规格 单位 数量 需求日期 备注 验收记录 机 加 件 铁 件 不 锈 钢 件 其 他 申报人: 生产部经理审批: 日期: ***********有限公司 零星材料采购申请单 NO: 请购部门: 请购日期: 序号 名称 规格 单位 数量 需求日期 备注 验收记录 请购人: 部门主管: 分管审批: 采购员 : 自制件生产计划单 NO: 序号 图号 名称 单位 数量 计划完成日期 生产班组/人 实际完成日期 备注 1               2               3               4               5               6               7               8               9               10               11               12               13               14               15               编制: 审批: 日期: 工作票 操作员: 派工日期: 序号 图号 零件名称 下达数 单件工时 合计工时 废品 检验签名 备注 工 料 下单人: 整 机 装 配 流 程 卡 NO: 产 品 名 称   产 品 编 号   型 号 规 格   图 纸 编 号   部 件 名 称 部 件 编 号 操 作 者 装配日期(起讫) 检验确认                                                                                                 终检记录 检验项目 检验结果 不良处理方式 备注 结论:□合格 □不合格 检验签字: 日期: 铆铭牌: 日期: 仓库签收:   (备注:机电产品生产检验使用) 供应商选择 进货试验 材料核定 生产准备 订单评审 组装 材料仓库 客户订单 外加工 材料采购 生产用图 工艺排定 检验 成品检验 出货 制程检验 机加工 下料 生产通知 生产用图 售后服务 成品仓库

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