质量管理体系程序文件-2.13-C产品一致性控制程序.docVIP

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质量管理体系程序文件-2.13-C产品一致性控制程序.doc

****股份有限公司 质量管理体系程序文件 产品一致性控制程序 受控状态 拟 制 文件编号 Q/****2.13C-2011 审 核 版 本 号 A/0 批 准 持 有 者 部 门 发放编号 2011年03月26日发布 2011年03月28日实施 1.0 目的 对所有已通过3C认证的批量生产的产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制,使认证产品持续符合认证标准的要求。 2.0 适用范围 适用于本公司所有获得3C认证的批量生产的产品与型式试验合格的产品。 3.0 职责 3.1 管理者代表负责本程序的组织和实施工作。 3.2 质管部负责产品一致性、获证产品变更的控制。 3.3 其他相关部门配合做好相关的控制工作。 4.0 定义(无) ?? 产品一致性:指生产的产品需与3C认证型式报告中描写的保持一致。 5.0 程序 5.1 产品一致性 5.1.1 产品一致性的要求 A、认证产品的铭牌、合格证、使用说明书等上的产品名称、型号规格、各项性能技术参数均应与型式试验报告、3C证书相一致; B、认证产品的结构(主要涉及安全性能的结构)应与型式试验样机相一致; C、认证产品所用的材料、关键件应与型式试验时申报并经认证机构所确认的相一致。 5.1.2? 产品一致性的控制 A、技术部负责有关技术文件的控制,确保文件发放前得到批准及文件使用场所得到有效版本,具体按《技术文件控制程序》有关规定进行; B、质管部负责对进货检验(特别是关键件、原材料)和过程检验进行严格控制,确保产品符合要求; C、所有获证产品的变更未经认证机构批准,不得更改产品的材料、关键件、供应商和产品结构。 5.1.3? 产品一致性的检查 A、质管部负责除在进货检验、产品生产过程中进行日常监督外,还应在出厂检验时,对产品的名称、型号规格及结构、关键件进行一致性检查,并做好记录; B、每次内审时,对产品的一致性要求的符合性进行检查,并做好记录。 C、获证产品的变更所有获3C认证证书的产品,如果产品的材料、关键件、供应商、产品型号规格或涉及整机的安全设计、电气结构发生变更时,由技术部认证主管工程师向认证机构提出申请,申报有关资料。认证机构根据变更内容和提供的资料进行审核,确认是否可以变更或需送样检测,变更申请经认证机构批准后方可进行变更。 6.0 相关文件 Q/****2.05A—2011 《产品更改控制程序》 Q/****2.13A—2011 《关键元器件和材料和检验、验证控制程序》 Q/****2.13B—2011 《例行检验及确认检验控制程序》 Q/****2.15—2011 《纠正和预防措施控制程序》 7.0 记录 7.1 Q/**** 4.06-01《合格供方名录》 7.2 Q/**** 4.13-01《产品检验单》 7.3 Q/**** 4.13-07《成品检验记录》 **** 股份有限公司 质量体系程序文件 Q/****2.13C-2011 产品一致性控制程序 版号:A   修改状态:0 第 2 页 共 2 页

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