信息系统管理授权审批制度.docVIP

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信息系统管理授权审批制度 制度名称 信息系统管理授权审批制度 受控状态 文件编号 执行部门 监督部门 考证部门 第1条 为了提高企业信息系统的可靠性、稳定性、安全性,特制定本制度。 第2条 本制度适用于信息部与各用户部门使用企业信息系统的相关人员。 第3条 企业中涉及到信息系统方面的工作统一由信息部负责。 第4条 信息系统管理授权的方式。 企业信息系统的授权以职位说明书和授权书为基准,逐级授权,其他授权方式或越级授权视为无效。 第5条 企业信息系统管理授权程序。 1.总裁授权运营总监全面负责企业信息系统的开发、管理、修改等工作。 2.运营总裁授权信息部经理负责信息系统的开发、管理、修改等具体工作。 3.信息部经理授权给下属员工,完成相应工作。 第6条 企业信息系统管理中的文件审批程序,如下图所示。 信息系统管理的文件审批程序示意图 第7条 企业中的各用户部门对信息系统只有根据其职级的使用权与建议权,而无修改权,否则造成的全部后果由当事人承担。 第8条 本制度由信息部制定,解释权、修改权归属信息部。 第9条 本制度自总裁审批之日起实施,修订时亦同。 编制日期 审核日期 批准日期 修改标记 修改处数 修改日期 信息部员工 总裁 信息部经理 运营总监

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