12任务销售与应收业务处理操作指南.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
12任务销售与应收业务处理 【考核要求】 以账套主管“55 王方”的身份完成销售与应收业务处理的操作。 用户名“55”;密码“5”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。 【考核内容】 1. 销售发货单和出库单处理 1月17日,销售中心林丽从软件库向北京红星中学发出,数量为100套,无税单价“80”,税率17%。 ⑴ 在销售模块中填制发货单 ⑵ 在库存模块中审核发货单 (3)在核算模块中对销售出库单正常单据记账并购销单据制单) 2.销售发票处理  (1)填制、复核销售发票并制单 2011-01-18开出销售专用发票  (2)在核算模块客户往来制单,根据销售专用发票生成销售收入转账凭证 3.收款单处理  (1)收款处理 2011-01-19 收到支票,票据号“ZP103”,本次结算“9360元”  (2)在核算模块中客户往来制单,根据核销的收款单生成收款凭证 4、对生成凭证审核、记账 以“11”身份重新注册 具体操作指导 系统登录 选择“打开[用友]应用程序” 输入用户各“55” 输入密码“5” 修改操作日期“2011-01-31” 单击“确定” 1.销售发货单处理 单击选定左侧的“销售管理”  (1)填制发货单 单击中部的“发货单” 单击“增加”按钮 修改入库日期“2011-01-17” 选择仓库名称“软件库” 选择部门“销售中心” 选择业务员“林丽” 选择供应单位“北京红星中学” 在“存货编码”中选择“2003 管理革命” 修改数量“100” 无税单价“80”,税率17%。 单击“保存”按钮 单击“审核”按钮进行审核 单击“是”按钮进行审核 单击“退出”按钮退出发货单填制窗口  (2)审核销售出库单 单击左侧的“库存管理” 单击中部的“销售出库单生成和审核” 单击“生成”按钮进行审核 单击“请选择”“全部”按钮进行选择, “选择”前面打勾, 单击“确认”按钮、 单击“审核”按钮进行审核 单击“退出”按钮退出审核窗口  (3)在核算模块中对销售出库单正常单据记账并购销单据制单 单击左侧的“核算管理” 单击中部的“正常单据记账” 单击“确定”按钮 在销售出库单所在行单击,使“选择”栏下方出现“√” 单击“记账”按钮进行记账 单击“退出”按钮退出正常票据记账窗口 单击中部的“购销单据制单” 单击“选择”按钮 勾选“销售出库库单” 单击“确认” 选择凭证类别“转账凭证” 双击选择要单的单据(选择标志处会显示“1”) 单击“确定”按钮 在“生成凭证”窗口中选择凭证类别“转账凭证” 单击“生成”按钮 单击填制凭证窗口中的“保存”按钮 单击“退出”按钮退出凭证填制 单击“退出”按钮退出生成凭证窗口 2.销售发票处理  (1)填制、复核销售发票并制单 单击左侧的“销售管理” 单击中部的“销售发票” 单击“增加”按钮旁边的小三角,选择“销售专用发票” 修改开票日期“2011-01-18”,销售类型“普通销售” 选择部门名称“销售中心” 选择客户名称“北京红星中学” 选择业务员“林丽” 选择仓库“软件库” 选择存货编码“管理革命” 修改数量“100” 无税单价“80”,税率17%。价税合计“9360.00” 单击“保存”按钮 单击“复核”按钮 系统提示“复核将发票登记应付账款,请在往来账中查询该数据。是否只处理当前张?”时选择“是” 单击“结算”按钮 单击“确认” 系统提示“是否只处理当前张”时单击“确定” 单据复核成功“确定” 单击“退出”按钮退出窗口  (2)在核算模块客户往来制单,根据销售专用发票生成销售收入转账凭证 单击左侧的“核算管理” 单击右侧的“客户往来制单” 勾选“发票制单”(默认不需操作) 单击“确认” 选择凭证类别“转账凭证” 双击选择要单的单据(选择标志处会显示“1”) 单击“制单”按钮 在填制凭证窗口单击“保存”按钮保存凭证 单击“退出”按钮退出填制凭证窗口 单击“退出”按钮退出客户往来制单窗口 3.收款单处理  (1)收款处理 单击左侧的“销售管理” 单击中部的“收款结算” 选择客户“北京红星中学” 单击“增加”按钮 修改日期(2011-01-19) 选择结算方式“201 支票” 输入结算科目“100201”(默认不需输入) 输入金额“9360” 输入票据号“ZP103” 选择部门“销售中心” 选择业务员“林丽” 单击“保存”按钮 单击“核销”按钮 输入本次结算“9360” 单击“保存”按钮 单击“退出”按钮  (2)在核算模块中客户往来制单,根据核销的收款单生成收款凭证 单击左侧的“核算管理” 单击右侧的“客户往来制单” 勾选“核算制单” 单击“确认” 选择凭证类别为“收款凭证” 双击选择单据,使选择标志栏出现“1” 单击“制单”按钮 在填制凭证

文档评论(0)

hshh + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档