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12任务销售与应收业务处理
【考核要求】
以账套主管“55 王方”的身份完成销售与应收业务处理的操作。
用户名“55”;密码“5”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。
【考核内容】
1. 销售发货单和出库单处理
1月17日,销售中心林丽从软件库向北京红星中学发出,数量为100套,无税单价“80”,税率17%。
⑴ 在销售模块中填制发货单
⑵ 在库存模块中审核发货单
(3)在核算模块中对销售出库单正常单据记账并购销单据制单)
2.销售发票处理
(1)填制、复核销售发票并制单
2011-01-18开出销售专用发票
(2)在核算模块客户往来制单,根据销售专用发票生成销售收入转账凭证
3.收款单处理
(1)收款处理
2011-01-19 收到支票,票据号“ZP103”,本次结算“9360元”
(2)在核算模块中客户往来制单,根据核销的收款单生成收款凭证
4、对生成凭证审核、记账
以“11”身份重新注册
具体操作指导
系统登录
选择“打开[用友]应用程序”
输入用户各“55”
输入密码“5”
修改操作日期“2011-01-31”
单击“确定”
1.销售发货单处理
单击选定左侧的“销售管理”
(1)填制发货单
单击中部的“发货单”
单击“增加”按钮
修改入库日期“2011-01-17”
选择仓库名称“软件库”
选择部门“销售中心”
选择业务员“林丽”
选择供应单位“北京红星中学”
在“存货编码”中选择“2003 管理革命”
修改数量“100”
无税单价“80”,税率17%。
单击“保存”按钮
单击“审核”按钮进行审核
单击“是”按钮进行审核
单击“退出”按钮退出发货单填制窗口
(2)审核销售出库单
单击左侧的“库存管理”
单击中部的“销售出库单生成和审核”
单击“生成”按钮进行审核
单击“请选择”“全部”按钮进行选择,
“选择”前面打勾,
单击“确认”按钮、
单击“审核”按钮进行审核
单击“退出”按钮退出审核窗口
(3)在核算模块中对销售出库单正常单据记账并购销单据制单
单击左侧的“核算管理”
单击中部的“正常单据记账”
单击“确定”按钮
在销售出库单所在行单击,使“选择”栏下方出现“√”
单击“记账”按钮进行记账
单击“退出”按钮退出正常票据记账窗口
单击中部的“购销单据制单”
单击“选择”按钮
勾选“销售出库库单”
单击“确认”
选择凭证类别“转账凭证”
双击选择要单的单据(选择标志处会显示“1”)
单击“确定”按钮
在“生成凭证”窗口中选择凭证类别“转账凭证”
单击“生成”按钮
单击填制凭证窗口中的“保存”按钮
单击“退出”按钮退出凭证填制
单击“退出”按钮退出生成凭证窗口
2.销售发票处理
(1)填制、复核销售发票并制单
单击左侧的“销售管理”
单击中部的“销售发票”
单击“增加”按钮旁边的小三角,选择“销售专用发票”
修改开票日期“2011-01-18”,销售类型“普通销售”
选择部门名称“销售中心”
选择客户名称“北京红星中学”
选择业务员“林丽”
选择仓库“软件库”
选择存货编码“管理革命”
修改数量“100”
无税单价“80”,税率17%。价税合计“9360.00”
单击“保存”按钮
单击“复核”按钮
系统提示“复核将发票登记应付账款,请在往来账中查询该数据。是否只处理当前张?”时选择“是”
单击“结算”按钮
单击“确认”
系统提示“是否只处理当前张”时单击“确定”
单据复核成功“确定”
单击“退出”按钮退出窗口
(2)在核算模块客户往来制单,根据销售专用发票生成销售收入转账凭证
单击左侧的“核算管理”
单击右侧的“客户往来制单”
勾选“发票制单”(默认不需操作)
单击“确认”
选择凭证类别“转账凭证”
双击选择要单的单据(选择标志处会显示“1”)
单击“制单”按钮
在填制凭证窗口单击“保存”按钮保存凭证
单击“退出”按钮退出填制凭证窗口
单击“退出”按钮退出客户往来制单窗口
3.收款单处理
(1)收款处理
单击左侧的“销售管理”
单击中部的“收款结算”
选择客户“北京红星中学”
单击“增加”按钮
修改日期(2011-01-19)
选择结算方式“201 支票”
输入结算科目“100201”(默认不需输入)
输入金额“9360”
输入票据号“ZP103”
选择部门“销售中心”
选择业务员“林丽”
单击“保存”按钮
单击“核销”按钮
输入本次结算“9360”
单击“保存”按钮
单击“退出”按钮
(2)在核算模块中客户往来制单,根据核销的收款单生成收款凭证
单击左侧的“核算管理”
单击右侧的“客户往来制单”
勾选“核算制单”
单击“确认”
选择凭证类别为“收款凭证”
双击选择单据,使选择标志栏出现“1”
单击“制单”按钮
在填制凭证
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