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预算执行情况分析报告参考格式
********单位2009年1至6月预算执行情况分析报告
一、收入预算执行情况。
(一)我单位年初下达收入预算*万元,年中追加(调减)*万元,至6月份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元,完成了年度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有:(请详细分析)
(二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。
二、支出预算执行情况。
(一)总体情况:我单位年初支出预算*万元,年中追加*万元,至6月份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为?万元,完成率为*%,各经费类型支出进度情况详见下表:
(二)支出进度过快或过慢的原因分析:(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况,专项性公用支出请分析至各具体项目)
(三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行,不足还是有结余,原因何在,将采取什么措施)
三、八项行政经费“零增长”控制情况。
(一)采取的措施
(二)1至6月份控制情况
请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况,对超过控制指标的项目要具体说明原因,以及下半年控制措施
Sheet1
金额单位:万元
序号
经费类型
年初预算
年中调整(+/-)
至6月份预算总额
至6月份支出总额
支出进度%
一
基本支出
人员经费
对个人和家庭的补助支出
日常公用支出
二
项目支出
(一)
专项性公用支出
经常性公用支出
一次性公用支出
(二)
设备购置专项支出
(三)
修缮专项支出
合计
1.00
2.00
3.00
1.00
2.00
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