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内部控制_高管权力与审计费用_基_省略_2年非金融上市公司数据的经验研究_牟韶红.pdf
、
内部控制 高管权力与审计费用
——— 基于 — 年非金融上市公司数据的经验研究
2009 2012
1 2 3
, ,
牟韶红 李启航 于林平
( , ; , ;
山东财经大学会计学院 山东济南 山东财经大学政府绩效评价研究中心 山东济南
1. 250014 2. 250014
, )
山东财经大学工商管理学院 山东济南
3. 250014
[ ] , , — 、
摘 要 基于已有研究 厘清内部控制影响审计费用的逻辑关系 以 年沪 深两市非金融类 股上市公
2009 2012 A
, , ,
司数据为研究对象 利用迪博内部控制指数 检验内部控制对审计费用的影响 并在此基础上综合考察高管权力与内部控
。 : , ;
制之间的关联 结果发现 内部控制水平与审计费用显著负相关 高管权力与审计费用正相关 高管权力对于审计费
① ②
; , 。
用的不利影响会被内部控制所抑制 在不同盈利水平的企业中 内部控制对审计费用的影响有所差异
③
[ ] ; ; ; ; ; ;
关键词 内部控制 高管权力 审计费用 审计风险 审计成本 审计市场 审计意见
[ ] [ ] [ ] ( )
中图分类号 F239.43 文献标识码 A 文章编号 10044833201404004010
- - -
、
一 引言
, ,
对审计费用的研究发端于 Simunic 根据 Simunic审计费用模型及之后的扩展 事务所对于上市
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