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国有商业银行内部审计质量控制制度的构想(doc 7).doc
国有商业银行内部审计质量控制制度的构想
内容摘要:构建垂直管理体系,强化审计监督职能是当前国有商业银行依法合规、稳健经营,有效防范金融风险,加强和完善内部控制制度建设必然途径。要充分发挥国有商业银行内部审计职能,提高内部审计效率,必需建立和完善内部审计的质量控制体系。
目录:
一、国有商业银行内部审计质量控制的涵义
二、国内外商业银行内部审计质量控制制度的概况
三、国有商业银行内部审计质量控制的主要内容
(一)目标控制。
(二)制度控制。
(三)过程控制。
(四)机制控制。
(五)人力资源控制。
四、国有商业银行内部审计质量控制制度的构想
(一)内部审计计划制度。
(二)内部审计项目质量控制制度。
(三)内部审计项目会审制度。
(四)内部审计质量评价制度。
(五)内部审计责任管理制度。
(六)内部审计风险管理和控制制度。
(七)内部审计行业自律制度。
(八) 内部审计后续检查制度。
(九)建立国有商业银行的内部审计与银行监管当局的联系制度。摘要:
关键词:国有商业银行;内部审计质量控制;构想
参考文献:
国际内部审计师协会:《内部审计实务》
中国内部审计师协会:《内部审计基本准则》
单志华:《商业银行内部审计实务问答》,湖南人民出版社,2002年10月
杨家才、阙方平、秦汉锋:《银行监管通论》,华中科技大学出版社,2006年7月。
商业银行内部审计是一种独立、客观公正的并能提出指导性建议的内部经济监督行为。长期以来,国有商业银行内部审计在评价和监督银行内控机制的有效运转,保障银行各项经营的合法、稳健、理性方面起到不可替代的作用。李金华审计并不是要揭露案件,更重要的是促成整改,加强管理,提高效益。
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