财务常用表格---预提费用.xlsVIP

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  • 2017-08-09 发布于浙江
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万能表 抽凭 预提费用月发生额表 预提费用发生额表 预提费用审定表 预提费用审计程序 索引号 编制人 复核人 页次 执行情况说明 客户: 签 名 日 期 D 11 - 1 截止日: 一、审计目标 1、确定预提费用的计提和转销记录是否完整; 2、确定预提费用的年末余额是否正确; 3、确定预提费用在会计报表上的披露是否充分。 二、审计程序 1、获取或编制预提费用明细表,复核其加计数是否正确,并与明细帐和 总帐余额核对相符; 2、抽查大额预提费用提取的记帐凭证及相关文件资料,确定其预提金额 和会计处理是否正确; 3、抽查大额预提费用转销的记帐凭证及相关文件资料是否齐全,其会计 处理是否正确。 4、检查有无不属于预提费用性质的会计事项,有无长期未转销的预提费 用,如有,应查明原因并作出记录,必要时作适当调整; 5、验明预提费用是否已在资产负债表上充分披露。 项目:预提费用审计程序 客户名称: 签名 日期 档案号: 审计项目: 编制人: 索引号: 会计截止日: 复核人: 页次: 索引 科目代码及名称 方向 期初审定数 期末未审数 审计调整 审定数 合计 审计结论: 审计说明: 签名

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