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年 度 内 审 计 划
编号:LD/JL-8.2.2-01
审核目的 确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。
XXXXX 产品的生产和服务全过程。
审核范围
a) ISO9001:2000; b) 公司质量管理体系文件;
审核依据 c)公司适用的法律、法规; d) 合同。
时 间
实施项目及要点 (2003年) 负责人 协助人
1、成立内审组 管理者代表
2.开展质量管理体系内部审核
3、不合格项纠正
4、跟踪审核
5、完善各部门内审检查表
6、开展管理评审
7、接受第三方正式审核
备 注
批 准
编 制人 批 准人
日 期
审核实施计划
编号:LD/JL-8.2.2-02
1、审核目的:检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性、有
效性。
2、审核性质:内部审核
3、审核范围:XXXX 的生产和服务全过程涉及到的所有部门。
4、审核依据:ISO9001:2000 标准,质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品
标准。
5、审核组长: (第一组) 组员: (第二组)
6、审核时间:2003.5.29 壹天
审核活动安
审核日程 审核时间 审核条款
排
8:00 - 8:
首次会议
30
4.1,5.1,5.2,5.3,5.4.1,5.5.1,
8:30-9:30 总经理
5.5.2,5.5.3,5.6,6.1,8.5.1
4.2.1,5.5.2, 5.4.1,5.2,8.2.2,
9:30-10:00 管理者代表
8.5.1
4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4,5.4.1,
10:00-12:
第一组 办公室 5.5.1,5.6,6.2,8.3,8.4,8.5.1
00
5.5.1,5.4.1,4.2.3,4.2.4,7.2,7.4.1,
14:00-16: 7.4.2,7.4.3,7.5.5,8.2.1,8.4,8.3,
供销部
30 8.5.1
16:30-17:
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