网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

质量管理体系年度内审计划【荐】.pdf

  1. 1、本文档共36页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
年 度 内 审 计 划 编号:LD/JL-8.2.2-01 审核目的 确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。 XXXXX 产品的生产和服务全过程。 审核范围 a) ISO9001:2000; b) 公司质量管理体系文件; 审核依据 c)公司适用的法律、法规; d) 合同。 时 间 实施项目及要点 (2003年) 负责人 协助人 1、成立内审组 管理者代表 2.开展质量管理体系内部审核 3、不合格项纠正 4、跟踪审核 5、完善各部门内审检查表 6、开展管理评审 7、接受第三方正式审核 备 注 批 准 编 制人 批 准人 日 期 审核实施计划 编号:LD/JL-8.2.2-02 1、审核目的:检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性、有 效性。 2、审核性质:内部审核 3、审核范围:XXXX 的生产和服务全过程涉及到的所有部门。 4、审核依据:ISO9001:2000 标准,质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品 标准。 5、审核组长: (第一组) 组员: (第二组) 6、审核时间:2003.5.29 壹天 审核活动安 审核日程 审核时间 审核条款 排 8:00 - 8: 首次会议 30 4.1,5.1,5.2,5.3,5.4.1,5.5.1, 8:30-9:30 总经理 5.5.2,5.5.3,5.6,6.1,8.5.1 4.2.1,5.5.2, 5.4.1,5.2,8.2.2, 9:30-10:00 管理者代表 8.5.1 4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4,5.4.1, 10:00-12: 第一组 办公室 5.5.1,5.6,6.2,8.3,8.4,8.5.1 00 5.5.1,5.4.1,4.2.3,4.2.4,7.2,7.4.1, 14:00-16: 7.4.2,7.4.3,7.5.5,8.2.1,8.4,8.3, 供销部 30 8.5.1 16:30-17:

文档评论(0)

wulf + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档