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- 2015-07-20 发布于福建
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省广股份:内部审计管理制度(2010年6月) 2010-06-04.pdf
广东省广告股份有限公司
内部审计管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强和规范广东省广告股份有限公司(以下简称“公司”)内部审
计监管工作,保护公司及投资者的合法权益,依据国家有关审计的法律法规、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规
定,结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计部门或人员,对公司内部
控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的
效率和效果等开展的一种审计评价活动。
第三条 内部审计的目的是促进内部控制制度的建立与健全,有效地控制成
本,改善经营管理,规避经营风险,提高经济效益,维护公司和投资者利益,增加公
司价值,促进公司发展。
第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司以及具有重大影响
的参股公司。
第二章 审计机构和审计人员
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