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- 约1.07万字
- 约 45页
- 2015-07-25 发布于云南
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李丽萍
内容框架
一:审计的基本理论和方法
二:风险评估(内部控制)、风险应对
三:各类交易和账户余额的审计、审计报告
一:审计的基本理论和方法
1 :财务报表审计目标与审计责任
2 :审计计划
3 :审计证据
4 :审计程序
5:审计抽样基本概念、原理
6 :审计工作底稿的格式、要素和范围
审计过程
根据被审单 执行审计程
制定审计计 形成审计工
位认定确定 序、收集设
划 作底稿
设计目标 计证据
1:审计工作的前提
按照审计准则的规定执行审计工作的前提:管理层和
治理层已认可并理解其应当承担的责任。
管理层和治理层承担的责任:
1 、按照财务报告编制基础编制财务报表,使其实现公允
反映。
2、设计、执行和
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