《《某公司采购管理制度及操作流程》(doc)》.doc

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《《某公司采购管理制度及操作流程》(doc)》.doc

收文部门/人 RECIPIENT 采购部门 发文方式 VIA 印发份数 QUANTITY 抄 送 COPY 附 件 ATTACHMENT // 批 准 APPROVED 审 核 VERIFIED 拟文人 DRAFTED BY 财务会计 会签 JOINT SIGNATURE 文件编号 REF. 文件类别 DOCUMENT TYPE 发文日期 DATE 保密等级 LEVEL OF CONFIDENTIALITY 保密期限 TIME OF VALIDITY 页 数 NO. OF PAGE(S) 2页 采购管理制度及操作流程 一、 目的 为了进一步加强管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作正常化、规范化,特制定此制度。 二、 工作程序 (一) 采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作,各管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。 3.一般常办公用品及其它消耗用品由后勤人员负责采购;(二)采购申请 1.购之前,经办人依照所购物的品名、规格、数量,需求期及注意事项2.紧急采购时,由采购部门在“”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。 3.若撤销采购,应立即通知后勤人员或采购人,以免造成不必要的损失。 (三)采购流程 1. 采购经办人在“”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2. 各采购经办人在采购之前必须把交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及工作。 (五)采购方式 . 集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。 . 长期报价采购:凡选定供应商议定长期供货价格。 . 每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。 (六)采购实施 1.“”批准签字且到财务部备案后,办理借支采购金额或知财务办进汇款手续。 2.采购人员按核准的“”向供应商并以电话或传真确定交货日期 3.所有采购物品由使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。 (七)采购 1.物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,财务经理审核,总经理核准签字后方可报销。 (八)采购经办人行为规范 1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比价后填写定“”。 2. 采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞退,情节严重者提交公安机关处理。 三、 附则 1.各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,财务部将拒绝付款。 本制度经总经理核准后实施。

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