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- 2016-01-04 发布于湖北
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管理体系内部审核资料.PPT
管理体系内部审核资料 第一章 审核概论及审核术语 1.1内部管理体系审核的目的 1)按计划的安排审核管理体系是否符合审核准则的程度,管理体系运行是否有效; 2)评价管理体系满足合同与法律法规要求的能力; 3)评价管理体系实现规定目标的能力; 4)作为一种自我改进的机制,使管理体系持续地保持有效性,并能不断改进,不断完善。 5)作为一种重要的管理手段,及时发现一批问题,加以纠正或预防,使管理体系正常运行和持续改进。 第一章 审核概论及审核术语 2审核有关的概念 2.1审核(3.9.1):为获得客观证据并对其进行客观的评价,已确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 2.2审核方案(3.9.2):针对特定时间段所策划,并具有特定目的的一组(一次或多次)审核。 2.3审核准则(3.9.3):用作依据的一组方针、程序或要求。 2.4审核证据(3.9.4):与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。 2.5审核发现(3.9.5):将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 第一章 审核概论及审核术语 3审核范围 1)管理体系所覆盖的职能部门、生产场所、生产服务活动和过程、审核所覆盖的时期。 2)当要改变审核范围时,应征得管理者代表同意,必要时,审核员有权扩大抽样范围和抽样数量。 第一章 审核概论及审核术语 4 审核依
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