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- 2016-02-21 发布于北京
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企业内部审计的功能与作用.doc
企业内部审计的功能与作用
摘要:财务内部控制制度是企业经营管理中一项不可或缺的重要制度,一个良好的财务内部控制制度可以有效地保护企业财产物资的安全,保证企业会计信息的真实完整。目前我国大部分的企业都面临着内部控制失效或者不健全的情况,通常企业的经济效益越差,会计信息失真及舞弊情形越多。内部审计是内部控制中的内部环境要素之一,主要职责是对企业内部控制的有效性进行监督检查和评价,对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。建立完善的内部审计制度,可以强化企业管理层对财务内控的控制与有效运行,提升对风险的承受能力,从而促进企业实现发展战略。
关键词:企业 内部审计 内部控制
内部控制是企业的治理层、管理层、全体员工共同实施的,最终合理地实现基本目标的一系列控制活动,是现代企业进行有效经营管理的基础条件。内部审计是企业内部的一种比较客观的、独立的评价监督和咨询的活动,是内部控制系统中一个非常重要的组成部分,也是实现内部控制目标主要途径之一。内部审计通过监督检查并评价内部控制设计与运行的有效性,出具内部审计报告,为内部控制的持续改进提出建设性意见或整改措施等,以促进企业提高运营效率和效果,降低企业的风险、实现企业的发展目标。
1.内部审计在企业内部控制中发挥着很重要的作用
建立和完善内部控制体系是企业防范重大风险、提升企业抗风
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