内部控制、盈余管理与审计意见 作者:杨德明 胡 婷 发表时间:2010年第5期 期刊:审计研究 目录 一、研究问题 二、理论分析与假设形成 三、描述性统计 四、实证检验 五、结论 一、问题提出 现有研究( 夏立军和杨海斌,2002) 盈余管理 审计意见 相关性 审计师 决定 内部控制 决定 揭示 决定 问题一 审计费用 问题二 二、理论分析 审计市场的重要特点: 竞争激烈 事务所风险意识提高 缺乏对高质量审计的需求 影响审计决策的重要因素: 规避风险 增加审计程序 节约审计成本 问题一 问题二 权衡规避风险和节约审计成本: 假设如下: 第一,审计师可以通过上市公司内部控制等因素观察到初始审计风险(R0); 第二,审计师收益函数(U)由审计收费(fee)、审计完成后的审计
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