通用公司财务表格详解.doc

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出差任务及借款单 记帐凭证号: 申请人: 员工ID: 费用所属财务编码:CC: LC: TC: 出差路线 预计自 月 日至 月 日共 天 出差工作任务 是否需要预定火车票、汽车票、机票? 是 否 车票机票酒店信息 火车票: 长途车票:自 至 机票: 其他: 单程 往返 出发时间: 返回时间: 是否需要申请借款? 是 否 差旅借款信息 借款金额:(仅用于行政部办理的机票及火车票借款) 人民币(大写): 小写:¥ 借款人签字: 申请日期: 任务完成考核(返回驻地后填写) 任务完成情况 审核 实际出差路线 往:自 经 至 返:自 经 至 实际自: 月 日至 月 日共 天 备注: 申请人: 部门直属主管/经理: 总监/总经理: 副总裁/总裁: (5天内) (5-10天) (超过10天) 日期: 日期: 日期: 日期: 非差旅借款申请单 记帐凭证号: 申请人: 员工ID: 费用所属财务编码:CC: LC: TC: 借款事由: 借款金额: 人民币(大写): 小写:¥ 借款人签字: 申请日期: 本人保证以上申请的借款将仅用于经授权的用途 审批人签字 部门直属主管:   总监: 总经理: 总裁:         日期: 日期: 日期: 日期: 财务审核人签字:   审核日期:   财务付款人:   财务付款日期:   差旅费用报销单 记帐凭证号:   姓名:   员工ID: 页数: / (总页数)   费用所属财务编码: CC: LC:   TC: 出差目的:   差旅起止时间: 年 月 时—— 年 月 时,共 天 交际餐费次数: 出差日期               合计 所在城市               0 机票/车票             0 机场往返车费               0 市内车费               0 住宿费               0 交际餐费               0 其他应酬费               0 餐费补贴               0 通讯费               0 复印/传真             0 其它               0 当天小计 0 0 0 0 0 0 0 0 本次报销总金额(大写):   小写¥: 说明:                   报销人签字:   已借公司款项:     应还公司:   日期: 应付报销人:       审批人签字 部门直属主管:   总监:   总经理:   总裁:           日期:

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