财务部管理流程手册V要点.docVIP

  1. 1、本文档共23页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
财务部流程管理手册 二零零八年八月 目 录 01、流程…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………04 (2)核心步骤说明………………………………………………………………………………………..…………………05 ()相关文件和制度……………………………………………………………………………………..…………………06 A、帐务管理制度………………………………………………………………………………………………………………06 ()相关记录和表…………………………………………………………………………………………………06 02、流程………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……08 (2)核心步骤说明…………………………………………………………………………………………..………………09 ()相关文件和制度…………………………………………………………………………………………………09 ()相关记录和表…………………………………………………………………………………………………09 03、流程………………………………………….………………………………………………………………10 (1)流程图…………………………………………………………………………………………………………………...10 (2)核心步骤说明……………………………………………………………………………………………………………11 ()相关文件和制度…………………………………………………………………………………………………11 ()相关记录和表…………………………………………………………………………………………………11 04、流程……………………………………………………………………………………………………………12 (1)流程图……………………………………………………………………………………………………………………12 (2)核心步骤说明………………………………………………………………………………..…………………………13 ()相关文件和制度………………………………………………………………………………………………………14 A、借款及费用管理制度………………………………………………………………………………………………………14 ()相关记录和表单………………………………………………………………………………………………………18 A、借款单………………………..……………………………………………………………………………………………18 B、交际费申请单………………………………………………………………………………………………………………19 C、出差申请单…………………………………………………………………………………………………………………20 D、外购物料申请单……………………………………………………………………………………………………………21 E、零星采购申请单…………………………………………………………………………………………………..………22 财务部管理流程说明: 流程类别 流程个数 相关文件和制度 相关记录和表单 财务部管理流程 4 2 5 第一部分:对帐单据收集流程 (2)核心步骤说明 步骤 工作内容的简要描述 相关制度 相关表单 01 采购需收集以下单据:报价单、采购单、送货单、退货单等,据此编制采购对帐单; 出货需收集以下单据:出货单 退货需收集以下单据:客户退货单、客户退货处理单 客户开发需收集以下单据:报价单、客户提供的订单 《帐务管理制度》 《报价单》 《采购单》 《送货单》 《退货单》 02 收集整理相关单据,确认无误后按照应收或应付款管理流程进行有关处理 (3)相关文件和制度 帐务管理制度 1 总则 1.1 目的 1.2 适用范围 .1 管理责任 2.1.1 财务部:负责对帐单的编制与审核,跟踪、确认款项。 2.1.2 资材部:负责及时、准确的提供与顾客对帐的各项单据。 2.1.3 办事处:负责提供各客户对帐所需的基础资料及对退货产品的追踪处理并及时反馈处理结果。 3 管理内容及要求: 3.1客户的对帐 3.1.1 对帐的依据 3.1.1.1出货单 a) 出货单(空白)由PMC进行保管,领用、退库时应按号码顺序登记。 b) 出货单是将产品送往客户的原始凭据,内容包括送货单日期、订单编号、品名、规格、数量等。由PMC负责打印并保证有关内容的准确、真实、完整并不得更改或涂改

文档评论(0)

琼瑶文档 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档