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质检部表格精要.doc
编 号:ZJ-7.1-01
质量计划
项目名称:
受控状态:
受 控 号:
编 制: 日期:
审 核: 日期:
批 准: 日期:
200 年 月 日发布 200 年 月 日实施
项目名称:
质量计划
二:项目活动过程识别(包括关键、特殊过程):
三:资源的配置、人员的职责和权限:
四:验收准则:
五.质量记录:
监视测量设备履历卡
编号:ZJ-7.6-01 页次:
设备名称
生产厂家 型号、规格 验收日期
本厂编号 校准机构 首校日期
校准周期 主要技术参数及精度等级:
随机附件及资料:
历次校准时间及结论:
校正日期
校正方式
校正周期
校正结论
校正机构 / 校正人
□内校 □外校
□半年 □一年
□合格 □不合格
□内校 □外校
□半年 □一年
□合格 □不合格
□内校 □外校
□半年 □一年
□合格 □不合格
□内校 □外校
□半年 □一年
□合格 □不合格
历次维修原因、时间及结果:
使用地点(包括迁移记录):
备注:
计量校准计划
编号:ZJ-7.6-02 页次:
序号 设备编号 设备名称 使用部门 计划校准日期 校准机构 备注 编制: 日期: 批准: 日期:
内校记录表
编号:ZJ-7.6-03 页次
序号 设备编号 设备名称 / 型号规格 校正周期 校正结论 备注 校正日期 校正人
年度内审计划
编号:ZJ-8.2.2-01 页次:
审核目的:
通过内部质量审核, 验证本厂的质量管理体系是充分的、有效的和适宜
的。 受审核部门:
最高管理层、总经办、生产部、质检部、营销部、技术部
审核依据:
GB/T19001-2000 idt ISO9000:2000
本公司质量手册、质量管理体系程序文件、国家法律法规、
质量管理体系标准等体系文件
审核方法:
编制部门内审检查表,各内审员协助。
管理体系内部审核。
负责不合格项纠正。
开展管理评审。
审核时间\持续时间:
此次内部审核自 年 月 日持续至 年 月 日。:
编制: 月 日 审核: 月 日 批准: 月 日
审核实施计划
编号:ZJ-8.2.2-02页次:
企业名称
审核组 姓名 部门 备注 审核组长 组员1 组员2 审核日期 年 月
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