质检部表格精要.doc

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                                                             编 号:ZJ-7.1-01                               质量计划 项目名称: 受控状态: 受 控 号: 编 制: 日期: 审 核: 日期: 批 准: 日期: 200 年 月 日发布 200 年 月 日实施 项目名称: 质量计划 二:项目活动过程识别(包括关键、特殊过程): 三:资源的配置、人员的职责和权限: 四:验收准则: 五.质量记录: 监视测量设备履历卡 编号:ZJ-7.6-01 页次: 设备名称 生产厂家 型号、规格 验收日期 本厂编号 校准机构 首校日期 校准周期 主要技术参数及精度等级: 随机附件及资料: 历次校准时间及结论: 校正日期 校正方式 校正周期 校正结论 校正机构 / 校正人 □内校 □外校 □半年 □一年 □合格 □不合格 □内校 □外校 □半年 □一年 □合格 □不合格 □内校 □外校 □半年 □一年 □合格 □不合格 □内校 □外校 □半年 □一年 □合格 □不合格 历次维修原因、时间及结果: 使用地点(包括迁移记录): 备注: 计量校准计划 编号:ZJ-7.6-02 页次: 序号 设备编号 设备名称 使用部门 计划校准日期 校准机构 备注 编制: 日期: 批准: 日期: 内校记录表 编号:ZJ-7.6-03 页次 序号 设备编号 设备名称 / 型号规格 校正周期 校正结论 备注 校正日期 校正人 年度内审计划 编号:ZJ-8.2.2-01 页次: 审核目的: 通过内部质量审核, 验证本厂的质量管理体系是充分的、有效的和适宜 的。 受审核部门: 最高管理层、总经办、生产部、质检部、营销部、技术部 审核依据: GB/T19001-2000 idt ISO9000:2000 本公司质量手册、质量管理体系程序文件、国家法律法规、 质量管理体系标准等体系文件 审核方法: 编制部门内审检查表,各内审员协助。 管理体系内部审核。 负责不合格项纠正。  开展管理评审。 审核时间\持续时间: 此次内部审核自   年   月   日持续至   年   月   日。: 编制: 月  日        审核:  月   日       批准: 月   日 审核实施计划                             编号:ZJ-8.2.2-02页次: 企业名称 审核组 姓名 部门 备注 审核组长 组员1 组员2 审核日期 年  月

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