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- 2016-04-06 发布于湖北
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担保内部控制解析.ppt
担保内部控制 建立健全担保内部控制制度,是规范担保行为、降低担保风险的有效途径,而在各控制关键点建立一套相互牵制、相互稽查、相互监督的内部控制体系,是企业内部控制制度的中心环节,其根本目的在于规范担保行为、防范担保风险、促进企业资金良性循环。 担保内部控制 1.担保的定义 担保是指企业依据《中华人民共和国担保法》和担保合同或者协议,按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为,不包含担保公司的担保业务及按揭销售中涉及的担保等具有日常经营性质的担保行为。 2.应当关注涉及担保业务的风险 (1)担保违反国家法律法规,可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。 (2)担保业务未经适当审批或超越授权审批,可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。 (3)担保评估不适当,可能因诉讼、代偿等遭受损失。 (4)担保执行监控不当,可能导致企业经营效率低下或资产遭受损失。 担保内部控制 3.应对措施 企业在建立与实施担保业务内部控制过程中,至少应当强化对下列关键方面或关键环节的控制: (1)职责分工、权限范围和审批程序应当明确规范,机构设置和人员配备应当科学合理。 (2)担保的对象、范围、条件、程序、限额和禁止担保的事项应当明确规范。 (3)担保评估应当科学严密。 (4)担保执行环节的控制措施应当充分有效。
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