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- 2016-11-06 发布于河南
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4.内部控制审核.ppt
固有限制段的应有内容 内部控制的固有限制 根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性的风险。 返回 说明段的应有内容 存在的内部控制的重大缺陷或受到的范围限制 返回 意见段的应有内容 应当说明被审核单位于特定日期在所有重大方面是否保持了与会计报表相关的有效的内部控制。 返回 第四讲 内部控制审核 一、概述 1.定义: 内部控制审核:是指注册会计师接受委托,就被审核单位管理当局对特定日期与会计报表相关 的内部控制有效性的认定进行审核,并发表审核意见。 一、概述 2.对象: 被审核单位管理当局作出的认定 范围 时间 与会计报表相关 特定日期 内部控制有效性 内容 一、概述 3.业务性质: 独立的一项鉴证业务(与会计报表审计中的内部控制测评相区分) 注册会计师的法定业务 一、概述 4.内部控制审核行为的强制性: 无 一、
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