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- 约 30页
- 2016-04-27 发布于湖北
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防范项目审计风险 确保企业长治久安
讲课内容共分二个部分:
第一部分 企业内部审计管理情况
一、企业内部审计的职能作用
让大家对企业内部审计有一个基本了解和认识。
二、简要概述近几年集团内部审计工作情况
让大家了解近几年通过内部审计发现主要成绩和存在的主要问题。
三、企业内部审计风险与防范
让大家了解审计风险的基本概念,提高对内部审计的认识,要求合规合法经营、规范运作,达到提高企业经济效益之目的。
第二部分 迎接外部审计检查情况
一、简要概述近几年集团外部审计检查情况
让大家了解近几年通过各类外部审计检查发现的主要问题和有关案例。
二、 外部审计风险的防范
让大家充分理解外部审计对企业的重要性,通过学习让大家掌握如何合理规避企业审计风险。
第一部分 企业内部审计管理情况
一、企业内部审计的职能作用
企业内部审计是企业内部控制系统中的一个重要组成部分,它通过对企业内部经营活动的监督与评价,帮助企业堵塞漏洞,增收节支,加强管理,提高经济效益。它主要有四大职能作用,既:监督、评价、控制和咨询四大职能。
1、监督职能。内部审计部门是企业内部一种独立的经济监督主体,其基本职能就是经济监督。监督职能是指以财经法规和制度规定为评价依据,对被审计对象的财务收支和其它经济活动进行检查和评价,衡量和确定其会计资料是否正确、真实,反映的财务收支和经济活动是否合法、合规、合理
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