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财务开支管理规定
为适应经营管理需要,规范和加强公司财务管理,严把资金开支关,最大限度的管好用好资金,根据有关法律、法规,对公司财务开支特作如下规定:
(1)、职工工资、奖金支出;(2)劳保福利费用、养老保险支出; (3)、办公费用支出;(4)办公用车辆修理费用;(5)办公用车辆运输费;(6)差旅费;(7)电话通讯费;(8)车辆保险费;(9)业务应酬费;(10)广告宣传费;(11)公关促销费;(12)租赁费;(13)会议费;(14)车辆保险费;(15)其他费用。
(公司费用开支实行目标、定额管理制度,根据公司费用定额,分解制定部门费用计划,财务部门负责费用发生额控制,各部门费用支出控制在核定的定额内,超支部分财务部门不予报销。
(一)、费用开支:
1、工资、奖金支出:
由部门根据考核结果,单独编造工资表,报总经理审签后,财务部门发放。
劳保福利、养老保险支出:
劳保福利性支出由公司部门参照标准,提报开支方案,经总经理批准后报支。
养老保险费用,由部门统一交纳3、办公费用支出:
因工作需要发生的办公费用,包括办公用品购置,零星办公费用开支等,按照下列程序办理:
A、日常零星办公用品、用具,到办领取。
B、每台价值超过300元的办公用品、用具、低值易耗品购置,报总经理批准后购置。
C、印刷品支出:管理统计用表格、办公用各种信笺的印刷、,由统一报批、购置、保管发放
4、运输费支出:
办公用车辆的管理与考核,按有关制度执行
5、电话通讯费:
实行包干管理,定额内费用由审核后,总经理签字报支。
6、差旅费:
职工因公出差报支差旅费。程序为:
首先填写出“出差申请单”,由所在部门负责人、分管付总签批。
报销时按规定要求粘贴票据,根据出差路线,按日粘贴费用单据。
财务部门按规定进行审核,然后总经理签字后方可报销。、业务应酬费:
A、业务招待原则上一律由按标准在按排,特殊情况需在外招待的,由填写招待单并由分管付总同意后在指定酒店按排,由总经理审签后报支。
B、外地出发因公支付应酬费,经分管副总审核,报总经理审批后报支。
、修理费支出:
办公用车辆修理由不准随意自行修理。
、职工培训、学习费用由总经理审批。
1、广告宣传费:
广告宣传用品的制作,等,决定审批权为总经理。
12、租金支付:
因公务发生的各种租金支付先由分管副总审核签字,报总经理审批后报支。
13、车辆保险费:
办公用车辆保险费,,由总经理审签报支。(14)、上述1—13款规定以外的费用开支,应先由分管副总审核签字,总经理审批后方可报支。
固定资产购置、无形资产购买:
固定资产、无形资产及不构成固定资产的通讯器材、音像器材等购置,一律由使用部门提报方案,总经理审批后购买。
、职工借款规定:
A、职工因公出差借款,1000元以内的由分管副总审批,1000元以上的由总经理审批,但前次借款不结清,不再借款。
B、职工借款需于出发回公司后一周内报账,对超期未归还者,按日3%利率收息,从本人当月工资中扣除,直至还清欠款为止。
C、借据必须本人填写,不得代替填写,按借据规定要求填写还款期限,否则不予借款。
(四)、其他支出:
1、预付款项:按合同要求需预付账款的,不分金额大小,一律由总经理签批。
2、公司对外进行的捐赠、救济、赞助等社会公益性支出,按授权开支规定报集团审批后,由总经理签字报支。
3、职工医疗费支出:规定执行。
4、职工困难补助、抚恤补助开支,按规定办理。
三、财务开支审批程序:
财务开支实行先申请、后办理制度。
1、申请:先由经办部门申请,分管付总审签后,报总经理审批。
2、报销程序:
A、先由经办部门负责人签署意见;
B、财务部门按报支规定审核开支计划与实际开支情况,然后签署审核意见。
C、由经办部门分管付总审签。
D、报总经理审批后到财务部门报支。
报销签字审签先后程序示意图:
经办部门负责人 财务部门 经办部门分管付总 总经理审批。
3、把关支付:
各职能部门负责人对审签的财务开支真实性、合法性负责,出纳员对财务开支最后把关,凡不符和有关规定及无总经理签字的单据,出纳人员有权拒绝支付,否则由出纳员承担责任。
审签规范要求:
发票的右上角位置为具有最后审批报支权的领导签字处,经办人员、中层负责人、财务负责人、一律在发票背面签署意见。使用费用汇总报销单的在规定位置签字。
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