内审及管理评审材料方案.docVIP

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  • 2016-05-23 发布于湖北
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内审及管理评审材料 (2014) 延安腾晟隆建筑检测有限责任公司 CX4.10-1/JL(1) 内部审核年度计划审批表 计划审核的部门 计划审核的要素 管理体系文件涉及的1个要素时间安排 年月日 质量负责人意见 质量负责人: 2014年月日 审批意见 : 年月日 CX4.10-1/JL (2) 内 部 审 核 实 施 计 划 序号 受审核部门 受审核部门 负责人 审核的要素 1 织合同评审管理体系文件控制检测和/或分包申诉和投诉纠正措施、预防措施及改进记录内部审核管理评审人员、设备和标准物质、量值溯源、结果质量控制、结果报告服务和供应品的采购文件控制纠正措施、预防措施及改进记录人员设施和环境条件检测和校准方法、设备和标准物质、抽样和样品处置 审核日期 20年月日 审核部成员及分工 序号 姓 名 工作部门 职 务 审核项目 1 内审组长 2 内审员 对应的要素 注:1. 本计划由编制,质量人审批后由通知每一位与会人员。 2. 如遇时间安排等困难,不能准时到会的,应提前提出申请。 3. 请参加审核的有关人员,按照审核内容准备文件。 计划编制人审批人日期: 年月日 CX4.1-1/JL (3) 内部审核通知 各部门 : 经研究决定,于,对你部门进行内部管理体系审核,请你

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