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- 2016-06-04 发布于重庆
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第二章MM02总务请购流程
第二章-MM02_总务请购流程
流程说明
此流程是针对各相关部门产生的广告投放/型录印刷、培训、固定资产、低值设备(VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机)、备品备件的请购作业。
对于各部门产生固定资产和低值设备的需求后,先向财务部申请内部订单号、向总务部申请在建工程号,并填写请采购验收单的请购部分,由部门主管审批核准,再由系统维护人员在系统中创建PR,由总务部判定是否购买,如可以调拨,由总务部取消PR。
对于产生广告投放/型录印刷和培训服务需求后,由需求部门先向财务部申请内部订单号,并填写请采购验收单的请购部分,由部门主管审批核准,再由系统维护人员在系统中创建PR。
对于产生备品备件的需求后,先填写请采购验收单的请购部分,由部门主管审批核准后,再由系统维护人员在系统中创建PR。
本流程涉及二种情形:采购申请的创建、修改。
注意事项:
所有的固定资产请购,都统一在company code F001下创建。
在请购固定资产,必须先向财务部申请内部订单号,向总务部申请再建工程号。
对于低值设备(VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机)的采购与固定资产采购相同。
在请购广告投放/型录印刷、培训时,必须先向财务部申请内部订单号。
系统维护人员在系统中创建完毕采购申请后,必须在请采购验收单中的系统维护人员栏位上签字确认。
总务部在取消采购申请后,要及时通知请购部门。
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