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- 2016-11-24 发布于湖北
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内部控制审计对会计盈余质量的影响-----基于沪市A股上市公司的实证分析 《会计研究》作者:雷英 吴建友 孙红 本文的创新点: 一、立论较为新颖。已有的研究主要探讨了内部控制缺陷如何影响了会计信息质量。我国关于内部控制审计的研究起步较晚,主要停留在规范性研究和简单检验上,对内部控制审计与会计盈余质量关系的经验研究较少。内部控制审计能否提高公司财务报告的质量,从而进一步促进资本配置的效率,现有文献还没有进行充分的研究。 二、本文的实践意义在于:对于内部控制报告的披露可以被视为一个有效的市场信号,投资者在作出投资决策时可以参考公司内控报告的披露情况对公司的盈余质量进行估计,从而进一步对公司价值作出合理的判断。 行文思路 一、分析研究背景 二、提出研究假设。 三、研究设计(设立模型) 四、研究结果 五、研究结论 一、文献综述 首先,对已有的探讨内部控制缺陷如何影响会计信息质量的研究进行了简要说明。 其次,在我国关于内部控制审计研究起步较晚的基础上,对研究过内部控制审计与会计盈余质量的关系的学者观点进行了简要说明,同时也指出了其缺点。 一、研究背景 制度背景 2008年《企业内部控制基本规范》、2010年《内部控制配套指引》,2011年开始,在境内外同时上市的公司需要实行内控审计,2012年,内控审计的范围进一步扩大到国内主板上市公司。2012年8月,证监会联合财政部颁布了《关于20
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