内审(康宏塑料制品厂)创新.doc

常熟康宏塑料制品厂 2015.09.13~09.14 内 审 报 告 2015年度内部审核计划表 审核目的: 通过对公司内部质量管理体系进行定期和不定期的审核,以验证公司质量管理体系的符合性、充分性和有效性。 审核内容: 适用于本公司内部质量管理体系的审核控制,质量管理体系初建立,对所有体系所有覆盖部门的运行进行检查,以保证质量管理体系的持续改进。 序号 审核部门 审核时间( )月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 管理层(总经理、管代) ★ 2 质量部 ★ 3 采购部 ★ 4 行政部 ★ 5 生产部 ★ 6 销售部 ★ 7 工程部 ★ 批 准:朱卫刚 准 备:楼丽芳 2015.09.08 内 审 实 施 计 划 表 1. 审核目的: 对本公司现有质量管理体系进行审核,以验证其是否符合ISO9001的要求及其有效性。 2. 审核范围: 公司质量管理体系覆盖的所有部门 3. 审核依据 ■ISO9001 ■程序文件 ■三

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