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- 2016-06-09 发布于湖北
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内部审核资料
( 年)
年度内审计划
内审实施计划
内审检查记录表
不符合项报告(包括纠正措施及验证)
不符合项分布表
内审报告
首、末次会议签到表
年度内审计划
编号:JL-8.2.2-01 No:2012-01
审核目的:
评价质量管理体系运行的符合性、有效性,在第三方审核前纠正不合格项。 审核范围:
企业产品???的设计、生产加工。 受审核部门:
领导层、综合部、生技部、质量部、供销部、仓 库和生产现场。 审核依据:
1、GB/T19001—2008标准
2、质量管理体系文件;
3、适用的法律、法规;顾客投诉。 审核方法(按部门审核):
详见《审核实施计划》 审核时间、持续时间:
2012. 5.18 一天时间 备注:
审核组成员:??? ???
审核组长:??? 编制/时间:组长/2012.5.8 审批/时间:管代/2012.5.8
审核实施计划
编号:JL -8.2.2-02 No:2012-01
序 部 门 时 间 审核的标准条款 审核 员 备 注
首 次 会 议 全体人员参加
1
领导层
5.
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