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- 2016-06-12 发布于湖北
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质量管理体系内部审核检查表
大连东晟达铸造有限公司
2015年6月质量管理体系内部审核检查表
受审核部门/人员:高层管理者 审核条款 质量管理体系 审核员 季英楠 审核日期 6月1日 序号 检查内容 涉及文件及过程 现场审核内容 现场检查 Y/N
1
4.1 总要求
质量手册 □体系建立、实施和保持的基本情况?
□是否落实“建立体系、形成文件、实施保持、持续改进体系”的总要求?
□是否存在外包过程?有哪些外包过程?如何控制外包过程? 公司从2015年2月依据GB/T19001-2008要求记录实施了质量手册,A/0版。
根据体系的要求建立、实施和持续保持了质量管理体系。
外包过程:无,手册中规定发生时按采购过程进行控制
2
4.2 文件要求
质量手册 □体系文件包括哪些内容,是否满足标准的要求? 查阅了公司形成文件的质量方针和质量目标、质量手册、程序文件和作业指导书,
提供了有效体系文件清单
3
4.2.2 质量手册
质量手册 □质量手册发布时间?批准人?是否对标准的要求进行了删减?删减的理由是什么?删减后是否影响满足顾客要求及相关法律法规要求? 质量手册于2015年2月1日发布,2月10日实施,总经理批准
查阅了质量手册,手册中规定删剪7.3。
4
6.1/8.1/8.2.2/8.5
程序文件 □已配置了哪些资源?是否能
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