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附件一 差 旅 费 报 销 单 出差部门: 年 月 日 出差人 出差事由 出发 到达 交通 工具 交通费 出差补贴 其他费用 月 日 地点 月 日 地点 单据张数 金额 项目 天数 金额 项目 单据张数 金额 通讯补贴 住宿费 餐费补贴 市内交通费 合 计 报销总额 人民币(大写) 预借 旅费 ¥ 补报金额 ¥ 退还金额 ¥ 经办人: 中心负责人: 机构负责人: 领 款 人: 会计审核: 财务经理: 总 裁: 注:1、差旅费报销一次一报一单,不得多次出差一单报销。 2、集团人员出差,“机构负责人”项空白;各地机构人员出差,“机构负责人”项由公司指定的人员进行双签。 附件二 招 待 费 报 销 单 (餐饮娱乐使用) 年 月 日 招待对象 公司招待部门 招待对象姓名 职务 招待人数 陪同人员姓名 职务 陪同人数 招待时间和地点 招待费总计 人民币(大写): 招待事由及结果说明 经办人: 中心负责人: 机构负责人: 领 款 人: 会计审核: 财务经理: 总 裁: 注:1、招待费报销一次一报一单,不得多次招待一单报销。 2、集团发生招待,“机构负责人”项空白;各地机构发生招待,“机构负责人”项由公司指定的人员进行双签。 附件三 招 待 费 报 销 单 (礼品礼金使用) 年 月 日 招待对象 招待部门 招待对象姓名 职务 费用标准 招待形式 实施人姓名 招待时间 招待费总计 人民币(大写): 招待事由及结果说明 经办人: 中心负责人: 机构负责人: 领 款 人: 会计审核: 财务经理: 总 裁: 注:1、招待费报销一次一报一单,不得多次招待一单报销。 2、集团发生招待,“机构负责人”项空白;各地机构发生招待,“机构负责人”项由公司指定的人员进行双签。 3、“招待形式”项应根据实际发生的情况填写“礼金”、“商场(超市)购物卡”或具体的礼品名称等。 附件四 会 议 费 申 请 报 告 年 月 日 会议承办部门 会议时间 会议地点 参会人数 会议主要内容和目的: 会议预算说明: 承办部门经办人签字 承办部门负责人签字 财务审批 总裁签批 附件五 费 用 报 销 单 报销部门     单位:元 项 目 类 别   申 请 金 额   内容 已申请借款 实际发生 应退款(补款) 用途 金额 用途 金额 有无票据   小计 审批人意见 经办人   责任会计   中心负责人 (机构负责人)   财务经理   集团总裁   注:以“实际批准额”为准 实际批准额   附件六 xxx费 用 申 请 单 申请部门   单位:元 项 目 类 别 差旅费、招待费、会议费、超过300元的办公费、车辆维修保养及年检费、保险费、广告费、设计咨询费  申 请 金 额

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