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201x年财政局工作总结
201X年财政局工作总结
201X年财政局工作总结
的资金用于支持发展、改善民生上,进一步加大对三农、教育、科技的支持力度,确保教育、农业、科技支出增长达到法定要求。
3、积极深化财政改革。
一是扩大公务卡改革,推进金融生态环境,改善银行卡受理环境,提高商户普及率,加大POS机具的布放力度,提高各部门公务卡的用卡率;加强与纪检监察、人民银行等部门沟通协调,共同创造良好的政策环境,为公务卡改革形成推动合力。
二是完善我县财政应用支撑平台系统中各财政软件运行,并择时启动其它应用软件,加大平台利用率,建立建全财政大平台相关制约制度,合理制定流程。
三是完善对预算单位银行账户的日常动态管理,结合动态监控系统,探索建立将预算单位实有资金账户纳入监控范围的办法。
四是加快推进财政资金绩效评价工作,对201X部门预算安排的项目支出开展绩效评价,并将评价结果和下一年度预算安排结合起来,提高预算编制水平和质量。 201X年的经济目标任务繁重,我们有信心,在县委、县人民政府的坚强领导下,在上级部门的关心下,坚定信心,团结进取,凝聚力量,始终鼓足开拓创新、争先进位的工作劲头,合力推进若羌经济社会跨越式发展和长治久安。 第二篇:
201X年财政局工作总结 201X年,是营口市经济社会实现大发展快发展的一年,也是财政收支矛盾空前突出的一年。一年来,在市委、市政府的正确领导下,在省财政厅的大力支持下,我市各级财政部门认真贯彻落实科学发展观,以 保增长、调结构、促开放、惠民生 的总体要求为指导,紧紧围绕大局理财、围绕民生理财、围绕发展理财,充分发挥财政职能作用,促进全市的科学发展与社会和谐。在我市新一轮招商引资活动全面展开的形势下,财政收入保持了较快增长,政策性新增支出、民生支出和重点支出得到了有效保障,积极推进财政科学化精细化管理,理财水平得以不断提升。
一、主要指标完成情况 全市一般预算收入140亿元,完成年度预算的145%,增长40%。其中,各项税收收入140万元,占一般预算收入比重为78.6%。全市一般预算支出175亿元,增长27.6%。其中,教育经费投入、科技财政投入、文化经费投入增长均高于财政经常性收入增幅,全面完成省政府考核指标。201X年财政运行主要体现以下特点:
一是财政收入继续保持快速增长。 十二五 全市经济实现开局良好,经济增长对税收起到强劲的拉动作用;新的财政体制将税收全部下划到县区,做大了县区财政收入总量,调动了县区增加财政收入的积极性。全市财政一般预算收入实现140亿元,总量在全省排第4位,增幅居全省第2位。
二是争取上级财政补助资金明显增加。财政部门与各相关部门密切配合,积极争取上级补助资金,助力我市各项事业发展。全年争取省财政专项补助资金总计49.9亿元,比上年增加34.1%。
三是财政支出的均衡性得到加强。预算编制做到早安排、早批复,在资金拨付上财政部门 主动买单 、 提前买单 ,有力地提高了财政支出的均衡性和时效性,取得了显著成效。全市一般预算支出175亿元,预算支出序时进度居全省前两位。
四是调整支出结构取得成效。按照 保增长、调结构、惠民生 的总体要求,大力压缩出国经费、招待费、会议费等一般性支出,民生支出和重点支出得到保障。全市民生支出达到152亿元,占一般预算支出的70%。
二、主要财政工作开展情况
1、多措并举,促进财政收入增长。
一是积极配合两税部门完成税费征缴任务。建立了信息相互沟通、数据相互交流机制,定期分析研究税收入库形势,随时掌握税收入库动态,加强对重点税源和重点税种的监管,及时协调解决征管中存在的问题,确保税费收入呈现爆发式增长态势。
二是规范非税收入管理。将全市行政事业单位的房屋出租收入、公墓收入、社会力量办学收入、捐赠收入、辽河老街出租收入及一些代办手续费纳入了非税收入管理范围,新纳入非税收入增加近亿元。通过构建以源头控制为主,以动态监管为辅,以专项稽查为补充的非税收入管理机制,确保非税收入应收尽收。
三是加大债务清理、清欠力度。清理债权,回收资金也是抓收入的一种途径,我们与经信委、服务委等部门联合清理应由企业偿还的财政贷款担保债务,减轻财政债务负担。同时,积极回收历史陈欠财政信用资金7600万元。
2、筹措资金,促进招商引资活动。
一是紧紧抓住中央支持沿海经济带重点园区建设和沿海开发的双重机遇,加大投资力度。一次性将 十二五 期间投资4.3亿元资金全部拨付各园区,加快产业基地、中小企业园、科技园区、产业聚集区基础设施建设,为招商引资创造良好的投资环境,拉动经济增长。
二是为全市招商引资提供必要的经费保障。市本级落实奖励基金201X万元,安排招商引资经费200万元,全力支持 项目落实年 建设。
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