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质量管理体系内审检查表(2015.7.8)A研讨
内部质量体系审核检查表
编号: QR-008-03
受审核过程
体系的策划、方针、目标得管理
受审核部门
总经理
审核准则
ISO9001、体系文件、适用于产品的法律法规
审核日期
2015.7.8
审核员
ISO9001
条款
检查内容
提 问
检查结果
4.1
总要求
4.2.1
总则
◆组织是否有文件化的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?
◆与管理体系相关的内外环境、过程是否发生了变化?体系文件等是否随之发生修改,是否符合标准的要求?
◆管理体系过程所需的资源和信息是否充分,足以支持过程的有效运行和控制?
◆管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析、改进活动?
目前的体系是公司2013年10月底在组织机构进行了调整后,经营业务增加了石油生产物资的销售,因此于2013年11月对体系文件进行了调整,文件发布前经过评审,符合标准的要求。
目前的工作人员、设施等资源配备完全能够满足体系运行需要。
是,通过采购验收、调试验收、过程监督、日常检查,能够监测体系的有效运行,能够发现问题并及时分析、纠正
手册、程序文件、三层次文件采用电子文档网络管理系统发布,系统设置了权限,一般不允许修改,修改由装备部统一负责,系统由IT工程师负责定期维护,文件能够有效控制
装备部负责体系文件、技术文件的管理,各文件具备唯一编号,体系通过电子文档可以直接查询
◆查询相关文件的途径
◆是否规定查询文件的途径?
◆文件是否便于查阅?
4.2.2
手册
◆管理手册的覆盖面是否发生了修改? ISO9001标准条款的删减是否发生变换?
◆管理体系的范围是否发生变化?
◆管理手册删减条款是否发生修改?
◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求?
管理体系为发生变化
标准条款无删减
手册经过了总经理的再次批准,在公共文档上进行了发布,目前为2.0版,旧文件已经收回。
受审核过程
管理过程
受审核部门
总经理
审核准则
ISO9001、体系文件、适用于产品的法律法规
审核日期
2015.7.8
审核员
ISO9001
条款
检查内容
提 问
检查结果
5.1
管理承诺
◆最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据?
◆总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?
◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将法律法规的要求传达到各阶层员工?
◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现?
◆是否为每项活动提供充分的资源?
质量方针和目标经过总经理的批准后,组织了相关培训,本次无修订。
通过培训、会议、告示等宣传了法律法规要求
基本能够理解,但在今后还需要继续的培训宣传
是
5.2
以顾客为关注焦点
◆组织怎样作到以顾客为关注焦点?
◆组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求?
◆组织如何将顾客要求转化为各项工作的要求并实施,从而达到顾客的满意?
外部主要通过定单及市场信息收集,
内部通过内部沟通
通过制定方针、目标、文件、标准、规范等直接转化为工作要求
5.3
质量方针
◆质量方针的制定
◆公司方针是否发生了修改,是否制定了文件化的方针?
◆管理方针是否经过最高管理者的批准?
制定了文件化的方针,本次文件修订,质量方针未变更。
经过了总经理的批准后发布
◆质量方针的内容
◆是否与组织的宗旨相适宜?
◆是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模?
◆是否满足顾客的要求,对持续改进作出承诺?
◆是否提供建立和评审目标的框架?
◆是否与公司的其他方针一致?
方针符合公司宗旨、行业及公司情况,符合体系标准的要求
是
是
是
是
通过培训、会议、文件、海报、标语进行宣传
是,各部门目标基本都能够完成
是
通过每次管理评审进行,目前还没有修订
◆质量方针的传达与管理
◆如何向全体员工传达的,采取了哪些方式?
◆质量方针是否得到实施
◆检查质量目标统计结果,确认方针是否得到实施?
◆质量方针的评审与修订
◆是否有定期评审管理方针的规定?
◆最高管理者是否定期评审过质量方针?
◆如何对方针进行修订?
◆评审、修订的依据是什么?
5.4.1
质量目标
◆组织是否设定了质量目标
◆目标是否形成了文件?
◆是否经领导批准?
◆是否分解到有关的职能和层次?
手册中制定了文件化的质量目标,经过了总经理的批准后发布
查,制订了《2014年部门质量目标》,分解到了各部门
是
是
是
是
能够满足现在的需求
是,通过培训、会议、文件、标语进行宣传
各部门目标基本都能够完成
◆设定目标时应考虑的内容
◆目标的内容是否符合方针的要求?
◆目标的内容是否包括产品要求及满足产品要求所需的内容?
◆目标的内容是否体现了持续改进的精神?
◆目标是否具有可测
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