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乾燥设备定期检查表检查周期每年
乾燥設備 定期檢查表 檢查週期:
檢查日期: 年 月 日 實驗室名稱: 檢查人員: 電話: 檢 查 項 目
包括有關之工作流程圖及機械設備結構圖 檢 查 方 法 檢查結果 說明: 正常 異常 1 內面、外面及外部之棚櫃等有否損傷、變形或腐蝕。 1.一式一聯:使用單位自行存查。
2.流 程:檢查人員 實驗室負責人 ↓主管 系主任或組長 ↓院 處 長↓環安室。 2 危險物之乾燥設備中,排出因乾燥產生之氣體、蒸氣或粉塵等之設備有無異常。 3 使用液體燃料或可燃性液體為熱源之乾燥處之換氣設備有無異常。 4 窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部有無異常。 5 內部溫度測定裝置及調整裝置有無異常。 6 設置於內部之電氣機械器具或配線有無異常。 其 他 1.設備通風及照明是否良好 2. 禁止存放易燃物體 須標示清晰 危害
及分析 經分析後會有下列危害因素產生:
01 □墜落 02 □滾落跌倒 03 □衝撞 04 □物體飛落 05 □物體倒塌、崩塌 06 □被撞 07 □被夾、被捲 08 □被切,割,擦傷 09 □踩踏 10 □溺斃 11 □與高溫、低溫之接觸 12 □與有害物 化學品毒化物 等之接觸 13 □感電 14 □爆炸 15 □物體破裂 16 □火災 17 □不當動作 18 □其他 風險危害評估 經危害評估後,其危害風險之嚴重性如下(請打勾)
□非常高度風險(不能接受之風險):立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制或加強應變能力。
□高度風險(不能接受之風險):立即檢討現有保護措施之完整性且於合理期限前進行工程、管理改善方案或作業管制或加強應變能力。
□中高度風險(暫時接受之風險):暫時可接受,但需要注意是否具更有效之保護措施或採取適當之作業程序、控制與安全措施。
□中度風險(暫時接受之風險):暫時可接受,但需要注意目前管制狀況。
□低度風險(接受之風險):可接受,以現有方式監控。 依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容 內容: 預定完成日期: 實際完成日期: 院長 主管 經辦 檢討 定期檢討改善措施之合宜性:
□ 1.本改善措施已相當合宜且已改善完成。
□ 2.本改善措施有需要敬會相關部門改善。 備 註 1.依勞安法第14條,勞安衛自動檢查辦法第33條、80條。
2.檢查結果請打勾。
3.檢查結果有異常情形且無法立即排除時,才須送院長及環安室核簽。
4.每學期實施檢查,檢查後單位自行存查並保存三年。
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