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- 2016-08-19 发布于贵州
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浙江古越龙山绍兴酒份有限公司参考答案 第七届财会信息化
古越龙山试题参考答案
审计部分参考答案
答案1:①
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2009 年度关于公司内部控制的自我评估报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是:建立和完善符合现代管理要求及上市公司标准的内部组织结构,建立全面有效的风险管理控制体系,合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现持续、健康、稳定发展。
内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证,而且,内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制,内控缺陷一经识别,将立即采取整改措施。
一、公司建立内部控制制度遵循的基本原则(略)
二、公司内控制度建立健全及执行情况
1、控制环境(1.5)
(1)公司治理
公司根据现行的国家法律法规建立了较为完善的法人治理结构,公司全体董事按照相关规则勤勉尽责、依法有效行使职权,监事会充分发挥了对董事会和管理层的监督作用,经理层严格执行股东大会和董事会的决定。股东大会、董事会、监事会和经理层分别作为公司的权力机构、决策机构、监督机构,与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡,能
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