- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
过程监测测质量控制程序
上海憬之礼品包装有限公司 程序文件 编号:QES/JZ-02-20-11 标题:过程和产品监视测量控制程序 页 次 1/4 版本号/修改次 A/0 生 效 日 期 2011年01月05日 1.目的
对产品实现的过程和最终产品进行监视和测量,确保服务质量与环境行为满足顾客与相关方的要求;并对体系运行过程进行监测和测量,以保证方针、目标的实现。
2.范围
适用于公司质量、环境管理体系日常运行的监测和测量。
3.职 责
3.1品质部负责对产品实现全过程及最终产品的监视和测量、对体系的运行情况进行监控、对相关方的环境进行管理、对环境项目的委外监测进行管理、对产品实现全过程进行自检。
3.2各部门及其下属部门对各自运行控制程序的实施情况进行日常监测。
4.工作程序
4.1检查
4.1.1检查内容
a.产品实现过程的质量控制点与监控措施;
b.目标指标及管理方案的实施情况;
c.重要环境因素的控制情况;
d.运行控制情况;
e.体系文件中涉及的自查及稽核检查各项内容。
4.1.2检查计划
品质部每年初制定《过程检查计划》,并按计划对各部门产品实现过程进行监测。
计划项目要求每年度至少检查四次,归口检查项目检查频次按各运行程序要求;
在实际操作时对计划的适宜性进行评审,必要时进行调整。
4.1.3过程质量检查实施
a.品质部依据《过程检查计划》对产品实现过程进行监控,并出据《过程检查记录》。对于不合格施工行为执行《不合格品控制程序》。
b.各部门依据各自的监控要求及《过程检查计划》的要求进行自检项目的检查。
4.1.4体系运行情况的检查
a.各部门根据《过程检查计划》进行检查,如实记录《过程检查记录》;
b.当出现一般不符合情况时,开具《纠正预防措施处理表》,通知责任者立即纠正,并验证整改效果。《纠正预防措施处理表》每季汇总至品质部;
c.若同样的不符合情况重复出现三次时,按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》,下发《纠正预防措施处理表》。
d.品质部负责对公司体系的运行情况及各部门自查、归口检查情况进行监督检查。
4.1.5监查内容及频次
a.公司体系运行情况及各部门自查情况,每季一次,记录在《过程检查记录》上;
b.公司目标指标及管理方案的实施情况,每季一次,记录在《过程检查记录》上;
c.公司质量、环境行为与相关法律法规的符合性,由品质部负责检查每半年一次,记录在《过程检查记录》上。
上海憬之礼品包装有限公司 程序文件 编号:QES/JZ-02-20-11 标题:过程和产品监视测量控制程序 页 次 2/4 版本号/修改次 A/0 生 效 日 期 2011年01月05日 d. 生产过程质量检查频次依据《过程检查计划》规定的时间进行。
e.生产部定期对产能分析并有产能分析报告(每周、每月)
4.1.6品质部负责对归口管理的相关方的环境进行检查,检查情况予以记录在《过程检查记录》上。
4.1.7品质部每季度收集、分析《纠正预防措施处理表》,总结不符合态势,交管理者代表,作为业绩考核及体系改进依据。
4.2产品的监视和测量
4.2.1品质部负责编制《检验规范》和《工艺文件》,明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。
4.2.2进货验证
对生产购进物资,仓库保管员核对送货单,确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后,置于待检区,检验员填写的相关栏目。检验员根据《检验规范》进行全数或抽样验证,并填写《来料检验记录》。仓库根据合格记录或标识办理入库手续;验证不合格时,检验员在物料上贴“不合格”标签,按《不合格控制程序》进行处理。
4.2.3紧急放行
当发货或生产急需来不及验证,在可追溯的前提下,由销售部或生产部提出《紧急放行申请单》,经总经理批准后执行。
a.仓库保管员按规定数量留取同批样品送检,其余检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行;
b.在放行的同时,检验员应继续完成该批产品的检验;不合格时品质部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。
4.2.4半成品的监视和测量
每班开始生产或更换产品品种,或调整工艺后生产的前三件产品,经操作者自检合格后,由检验员根据相应的检验规程进行检验,填写相应的《巡检记录》;如不合格应要求t停线或重新生产,直至首检合格才能批量生产。
对设置检验点的工序,检验员依据《检验规范》进行检验,填写《巡检记录》;不合格品,执行《不合格品控制程序》。
下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验,合格后方能继续加工。对发现的不合格品,执行《不合格控制程序》。
生产过程中,专职检验员应对操作者的自检和互检进
文档评论(0)