质量手册产品要求的确定及合同定单评审控制程序.doc

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质量手册产品要求的确定及合同定单评审控制程序

质量手册4-产品要求的确定及合同/定单评审控制程序 4.5.2 订单评审通过后即生效。 4.5.3 营销部将评审过的合同/订单内容,以“生产指令”形式经总经理或授权人批准,传递至相关部门组织安排有关工作。 4.5.4 营销部经办人员,应主动掌握合同/订单的执行情况,若发生与约定内容不一致时,应及时与各部门经理或顾客协商解决。 4.6 合同/订单修订 4.6.1 修订合同/订单时,视必要对修订部分按原评审程序进行复审。应对“合同更改通知单”中修订内容作恰当说明,并注明修订的原评审表的编号。 4.6.2 本公司提出合同/订单修订,必须得到顾客的书面认可。 4.6.3 合同/订单更改确定后,由营销部填发“合同/订单更改通知单”,及时将更改信息通知各有关部门。 4.6.4 因某种原因取消合同/订单时,营销部应向原接受部门发出“合同/订单更改通知单”并说明取消相关事项。 4.7 合同/订单的保存 4.7.1 所有已经确定的合同/订单及其后的修订,以及“合同/订单评审表”等文件,均由营销部一一对应负责存档。 4.7.2 营销部对合同/订单履行情况应登记在“合同/订单台帐”中。 5. 支持性文件 5.1 《质量计划控制程序》 6. 记录 6.1 合同/订单 6.2 合同/订单评审表 6.3 合同/订单更改通知书 6.4 合同/订单台帐 6.5 生产指令 信

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