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采购管理制度多及报销细则
物品需求管理制度及报销细则
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 1、需求部门:办公室及其他有关部门2、范围: 对外采购使用的办公用品、工具和物料等3、权责:
1)需求部门:负责材料、设备及配件、工具、办公用品等申请及验收。 2)PMC/行政总务:负责采购作业执行及物料采购费用的报销,负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。
4)财务部:负责费用报销、原始凭证的审核和付款。 (5)总经理/副总经理:负责对物料采购计划、采购供应商及费用报销批准。
采购流程:
办公用品采购:由需求部门填写《由需求部门填写《由需求部门填写《、询价比价议价:
(1)询价前必须审阅采购单的品名、规格、数量,了解材料及设备的工程技术要求,遇到问题应及时的与需求部门沟通;
(2)属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购;
(3)寻找3家以上供应商进行询价,对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;
(4)在满足需求、保证质量的前提下,选择合适的供应商,进行谈判议价,最终确定成交价格。
、采购价审批:
(1)零星采购:采购员将市场成交价格报总经理知晓,经批准后执行。
(2)大宗采购:采购员将商定合同价报总经理知晓,经批准后执行。
、采购执行:由采购员制定采购合同,总经理在合同上签字确认。合同制定完毕后,采购人员应及时追踪合同执行情况,督促供应商及时发货,确保货物能够按时到达。
、交货验收:采购物资抵库后,要按照已核准的《和《送货单》,仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。
、使用追踪:货物在使用过程中,相关人员进一步追踪,确认使用中的异常现象。
(1)差异及破损的处理:如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题,要及时向上级反映,同时通知采购部门和厂家代表(如有),共同现场鉴定。
第三章购买费用支付及报销:
1、自购:
(1)以市场确定价,现金支付,或提前垫付事后报销。
(2)报销凭证:《报销单》、转交财务部办理报销。
2、报销签字流程:需求人员 部门经理财务财务申票 总经理 财务报销编制: 审批: 实施日期 2014年10月24日 1 页 共 2 页
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