ITW-WI-Q-522A《不合格品处理流程》.docVIP

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  • 2016-10-05 发布于贵州
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ITW-WI-Q-522A《不合格品处理流程》

不合格品处理流程 目的:规范不合格品处理流程,对不合格品进行有效的控制,包括识别、标识、记录、隔离、评审和处置。 1、进料检验 流 程 责任部门 相关说明 质量部 物流部 仓库管理员将来料指令输入K3系统 质量部IQC根据K3指令检验产品(检验结果:合格或不合格),标识来料产品的质量状态并在系统中完成审核 仓库管理员将IQC审核过的产品调拨、上架 质量部 IQC检验员将不合格品拉至待处理品区隔离 将检验结果登记在【供方质量统计表】中 质量部 IQC检验员开具【不合格品通知单】由供应商质量工程师评判。 运营部 由采购员或SQE组织质量部、项目部、生产部进行评审: 1.不能使用的评审为拒收并退回供应商。 2.对可在后续加工中采取措施后有可能正常使用的不合格品可以让步使用,但必须将该批产品做黄色的标识 并在后续中加强检验。 运营部 质量部 1.评审结果为拒收的,由采购部将货物退还给分供方. 退回供应商的不良产品,需SQE确认,质量经理,物流经理及运营经理批准。 2. 评审结果为拒收的,特殊情况下,经质量经理同意,可由分供方到现场及时挑选,返工,调换的产品由检验员重新进行检验,确认为合格品后,仓库才能接收(拒收的产品实际操作IQC退还供应商,书面行式通知 各部门) 3.评审为让步使用的: a:供方必须制定临时措施返还质量部门,SQE开具【让步接受申请单】并进行跟

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