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- 2016-10-05 发布于贵州
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2013年管理审报告
2013年管理评审报告
评审目的 对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行全面系统的评价,以确定质量管理体系存在的问题和改进措施,使质量管理体系不断得到改进,提高质量管理水平。 评审时间 2013年1月6日 参加人员 依《2013年度管理评审计划》及《内部审核和管理评审程序》要求,公司于2014年1月6日召开了管理评审,本次会议内容为:
一、内/外部审核情况:
①ISO9001:2008体系内审情况:
2013年12月25-26日依2013年《内审计划》及《内部审核和管理评审程序》文件要求,组织公司内审团队对我司实施了ISO9001:2008质量管理体系的内审,本次内审共发出13份一般不符合项报告,具体分布如下:
跟单部:1份(7.4.1采购过程);
品质部:三份(违反7.4.3采购产品的验证及4.2.4记录控制条款);
车缝部:3份(违反7.5.3标识和可追溯性条款及6.2.2能力、培训和意识条款);
技术部:1份(违反4.2.4)
裁床:一份(违反7.5.1工作环境)
仓库:一份(违反5.4.1质量目标)
机修部:一份(6.2.2能力、培训和意识条款)
人事部:2份(违反6.2人力资源和5.4.1质量目标)
综上,均为一般不符合项,未发现严重不符合项,说明ISO9001:2008质量管理体系在我司能得到持续、有效、充分实施。
本次审核问题点分布在6.2条款及7.4
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