- 2
- 0
- 约1.17万字
- 约 42页
- 2016-10-13 发布于广东
- 举报
002 采购管操作规程
文档创建及更新记录
日期 创建或更新人 版本 备注 刘鹏东 V1.0
文档审核记录
日期 审核人 职务 备注
文档去向记录
拷贝份数 接受人 职务 备注
目录
第1章 采购系统日常业务处理 4
1.1 采购业务处理 4
1.1.1 采购资料设置 4
1.1.2 采购业务处理 5
1.1.3 采购系统单据及报表查询 40
1.1.4 委外加工处理 41
采购系统日常业务处理
基于上述前面的基础,在初始化系统后,业务系统就可以进行日常业务的处理。
采购业务处理
采购管理系统,是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统,对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理,进行有效的控制和跟踪,完善企业物资供应信息管理。
采购资料设置
采购业务处理
在系统登录界面输入用户名和密码,点击“确定”进入系统;若修改密码,请在登陆框录入用户名和密码后,点击右上角“修改密码”,设置自己的新密码,重复两遍录入确认。
常用采购流程
流程:采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购
原创力文档

文档评论(0)