8品管部工作流图YH-SJ-08.docVIP

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8品管部工作流图YH-SJ-08

流程 叙述 负责人 记录/参考 进料:收到仓库的送检通知单,准备验收; 查看产品的检验报告:要求供应商提供产品检验报告; 判定:检查产品检验报告上的各指标是否符合要求; 合格:报告合格再抽样检验; 不合格:通知品管主管; 知会仓库,退货:在送检通知单填写不合格;交予仓库,退货处理; 知会采购部:与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题; 抽检合格:抽检合格,填写送检单,交予仓库; 入仓:仓库接到送检单,安排入仓; 存档:所有文件检验记录存档 仓管员/检验员 检验员 检验员 检验员 品管主管 检验员 仓管员 品管主管 采购员 检验员/仓管员 仓管员 检验员 《原辅材料申检单》 《产品检验报告》 《产品检验报告》 《原材料检验标准》 《原辅材料申检单》 《供应商每批供应记录表》 《原辅材料申检单》 《原材料检验报告》 《每月原材料质量统计》 品管部:进料工作流程图 品管部:生产过程工作流程表 流程 叙述 负责人 记录/参考 原料投产:原料投入生产; 巡检:生产过程中,现场QC对各个车间进行巡查,抽检 检验合格:继续一道工序; 检验不合格:通知主管, 通知有关人员:品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废; 报废:

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