- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
厦门大学公务卡财务结算管理试行办法
厦门大学公务卡财务结算管理试行办法
总则
第一条 为进一步规范我校公务结算管理,方便单位用款,减少现金结算和暂付款业务,根据校长办公会议的决定和公务卡财务结算的试行情况,对原《厦门大学公务卡财务结算管理办法(试行)》进一步完善。
第二条 本办法适用于全校非独立核算单位,资产经营公司、医院及后勤集团等单位可参照本办法执行。
公务卡的使用范围
第三条 本办法所称公务卡,是指各单位及其教职工持有的,可用于日常公务支出和财务报销业务的银行贷记卡。公务卡分为单位公务卡(以下简称单位卡)和个人公务卡(以下简称个人卡)。
个人卡的持卡人范围为:各单位副处级以上干部,各系、研究中心、科研平台、基地正、副主任,学院办公室主任、机关部处及直属单位秘书,各单位根据本单位使用公务卡结算经费使用的情况,确定的个人公务卡持卡人。
单位卡用于与个人卡的结算,不直接用于消费、不提取现金。单位卡的办卡单位为持卡人,对该卡负相应法律责任。
教职员工在学校预算安排的公用经费、综合办学经费、创收分成的成本和发展基金、单位职工福利基金、各种专项经费(如“985”工程专项经费、“211”专项经费及各级财政核拨的其他专项经费)、捐赠经费及代管经费(暂不含科研经费和各单位创收分成的劳务福利费)中原使用现金结算的零星商品服务支出,主要包括:差旅费、招待费及零星办公用品耗材等,以及原使用转账结算的5万元以下的小额商品服务支出(如超过公务卡授信额度的仍通过转账结算),均需使用个人卡进行结算。教职工个人为个人卡的持卡人,对该卡负相应的法律责任。
公务卡的办理和使用管理
第四条 公务卡结算试行期间,学校指定中国工商银行股份有限公司为个人公务卡的发卡银行。
第五条 公务卡(指个人卡)由各单位按发卡银行的要求统一向发卡银行申请办理。
第六条 公务卡持卡人涉及公务卡的相关信息变动时,应及时通知发卡银行办理变更相关信息等手续。
第七条 公务卡原则上仅用于办理人民币支出结算业务。公务支出发生后,持卡人应及时向财务部门申请办理报销手续。公务卡用于个人支付结算业务的,不得办理财务报销手续,学校不承担因私人消费行为引致的一切责任。
第八条 公务卡的信用额度由发卡银行根据持卡人的资信等情况,按银行卡管理要求核实确定。持卡人在规定的信用额度和免息还款期内先支付,后还款。
第九条 持卡人应妥善保管公务卡的卡片和密码,并承担因个人保管不善等原因引起的公务卡有关费用。公务卡遗失或损毁后的补办等事项,由个人自行到发卡银行申请办理。
第十条 持卡人对公务消费交易发生疑义,可按发卡银行的相关规定等提出交易查询。
第十一条 持卡人在执行公务中原则上不允许通过公务卡提取现金。否则因提现形成的手续费、利息等相关费用由持卡人承担。
第十二条 持卡人应妥善保管公务卡,公务卡消费结算以及公务卡遗失、被盗等发生的纠纷及经济事项,由持卡人与代理银行按双方签订的合约或服务协议中的相关规定处理。
第十三条 对持卡人利用公务卡套现、恶意透支不还和其他形式的违规行为,由持卡人负责。
公务卡的财务管理
第十四条 实行公务卡结算不改变学校现有财务管理制度和日常报销审批的基本程序。
第十五条 属于公务卡结算范围的公务支出,应在公务卡信用额度内使用公务卡结算,并须取得发票等财务报销凭证和有关公务卡消费交易凭条,按照学校现行财务制度规定办理报销手续 。
第十六条 持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出,必须在发卡银行规定的免息还款期内,向财务部门办理报销手续。因个人报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用,由持卡人自行承担。
第十七条 公务卡结算的报销程序如下:
1、持卡人在使用公务卡消费后,应取得报销凭证(正式发票)和消费交易的凭条(刷卡机打印的小票),无消费交易凭条一律不予报销。
2、 持卡人凭发票、POS机打印的消费交易凭条等单据,按学校规定的审批及报销程序办理。
3、 财务人员按财务制度规定对持卡人的报销凭证进行审核后,对符合公务卡结算范围和财务制度规定的支出予以报销,并通过财务转账公务结算POS机将报销资金划转到个人公务卡上,持卡人在财务转账POS机打印的凭条上签字确认。
4、财务人员根据经办人签字确认的POS机转账凭条及经审批的报销单据等凭证登记入账。
5、 实行公务卡结算方式后,属于公务卡结算范围的公务支出不再办理现金和暂付款业务。出现下列情况的,需另作说明并经相关领导签批后方可办理。
(1)由于商业服务网点无法使用公务卡结算,或因公务卡损坏等原因无法使用公务卡刷卡消费的,需另作说明并经单位财务一支笔审批后方可报销。
(2)因出差到外地等原因使报销时间可能超过约定还款日期等特殊情况,教职工可以提出借款申请,经单位财务一支笔审批后方可办理借款手续,并通过财务转账POS机从单位账户将费用划入教职工的个
原创力文档


文档评论(0)