合格供应商管理办法解析.doc

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广西某建筑工程有限公司 合格供应商管理办法 1、目的和适用范围 1.1、加强合格供应商管控,使公司、项目部采购的各类原材料、半成品、构配件及机械设备能够满足公司生产经营要求,更好地为公司生产经营服务,减少公司物资采购过程产生的经济风险。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则,充分利用合格供应商的资源,使其在同一平台展开有序竞争,以达到供需双方共同发展,实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价实现公平、公正、科学、合理,增强操作可行性和透明度,并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商条件 2.1、具有独立法人,有营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件的一般纳税人。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求,按要求配合公司和项目部的施工进度要求进行供货。 2.4、供应的物资、构配件等必须优质、低价、按时、服务好,同时提供产品的有效合格证或质量证明书、检测报告、型式检验报告等证明文件。 2.5、合格供应商必须服从我公司的管理,严格遵守公司各项规章制度及规定,能够开具国家规定正规的增值税专用发票。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员,确保供应物资符合采购要求。 3、合格供应商确认 3.1、新进入的供应商,必须经过试用,由试用的项目部对该供应商本期供货物资的质量、价格、供货时间、服务等进行审查,并收集完整的供方相关资料,试用合格后在公司PM(综合项目管理)系统上发起该供应商初评流程,并填写《合格供方审查表》上报分公司,分公司审核通过后上报公司生产处初评,公司生产处初评合格经主管领导批准后将其列入合格供应商名录。 3.2、项目部或分公司在供应商信誉下降、合同履约不好时及时反馈到公司生产处,填写《供方评价跟踪记录》,公司生产处及时根据项目部或分公司提供的信息对供应商进行复审和复评,及时修正并发布合格供应商名录。 4、合格供应商行为规范 4.1、供应商要严格按供货清单或合同要求供货,同时提供合法票据和产品合格证明文件。 4.2、及时处理换货、退货、返修等问题。 4.3、申请货款时须提供供货合同、已供货单据和请款申请,请款帐号必须是供货合同上的法人对公帐号,严禁使用个人帐号及合同外的其他帐号。 4.4、合格供应商必须严格遵守商业操守,没有我司的同意,不得向第三方的企业、公司、个人透露或发表、刊登我公司的任何商业秘密。 5、合格供应商评价 5.1、评价原则: 量化考评,公平竞争,优胜劣汰。 5.2、评价组织 :由公司生产处负责,项目部、分公司和生产处实施。 5.3、评价程序 5.3.1、项目部或分公司每年末对合格供应商供货物资的质量、价格、供货时间、服务、履约情况等进行全面评价,填写《合格供应商评价表》并上报公司生产处,同时在公司PM(综合项目管理)系统上发起合格供方评价流程,录入评价意见。 5.3.2、项目部或分公司在供应商出现重大质量、交货期、价格、服务等影响合同履约问题时可立即停止交易,并及时把信息反馈到公司生产处,同时填写《供方评价跟踪记录》。 5.3.3、公司生产处及时根据项目部或分公司提供的信息和PM(综合项目管理)系统上发起的评价流程对供应商进行评价,把结果及时报告主管领导。 6、评价结果处理 6.1、合格供应商:公司生产处把评价合格的供应商报主管领导批准后列入合格供应商名录并及时发布。 6.2、优秀供应商:公司生产处在合格供应商名录中根据履约情况、产品质量及服务水平等评价结果选出优秀供应商名单,报主管领导批准,编制并发布优秀供应商名录,推荐在经营范围内参与我公司全部物资采购报价,在同等条件下,优先签订供货合同。 6.3、不合格供应商:公司生产处把评价不合格的供应商列入不合格供应商名录,全公司范围内即予停止交易。不合格供应商如欲再向本公司供货,需再经过合格供应商审查评价合格。 7、合格供应商管控流程(附后) 附表: 1、合格供方审查表 2、合格供应商评价表 3、供方评价跟踪记录 合格供应商管控流程 不合格 退回整改 或删除 合格 不合格 合格 合 格 供 方 审 查 表 填报单位: 日期: 年 月 日 TCX13?J-1 供方名称 单位地址 联系电话 联系人 法人代表 供货名称 (规

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