烟台xx公司质量理体系检查表.doc

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1、总经理、管理者代表 烟台xx公司内审检查表-2012年 序号 审 核 内 容 审 核 记 录 判定结果 不符合 类 别 不符合 报告编号 1.2 本公司质量管理体系有无删减? 4.1 是否对质量管理体系进行了策划?过程是否被识别和控制? 4.2.1/ 4.2.2 质量方针和目标、手册、程序文件和作业指导书是否符合标准要求? 5.1 最高管理者对建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据? 最高管理者如何认识满足质量的要求和法律、法规要求的重要性? 5.2 公司如何确定顾客的需求和期望? 顾客的要求和期望转化为要求的方式是什么? 公司如何证实顾客的要求和期望转化为相应要求并得到满足? 5.3 最高管理者是如何认识质量方针的重要性的,与公司宗旨适应? 方针是否形成文件,予以保持,并传达到全体员工?组织采取了什么措施传达方针? 质量方针的评审是否符合标准的要求? 5.4.1 目标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜?是否形成了文件?目标与方针给定的框架是否一致? 目标是否具有测量性,测量方法是否明确?包含产品目标? 5.4.2 体系策划的输出是否形成了文件? 体系策划是否体现了持续改进? 体系策划的更改是否受控?更改期间是否保持了体系的完整性? 5.5.1 对应组织体系各过程的职能,是否明确了相应的职责、岗位和权限? 部门和岗位的权限、职责和相互关系是否清楚、协调? 5.5.2 管理者代表采取了什么措施来实现自己的职责和权限,效果如何? 5.5.3 组织内外怎样进行沟通?沟通的方式有哪些? 各类人员是否了解组织质量管理体系运行情况? 5.6 最高管理者如何认识管理评审的重要性? 是否保存了记录? 评审的执行人、时间间隔、输入与输出是否符合标准的要求?(如重大纠正预防措施是否成为评审输入?) 管理评审是否检讨了方针、目标与指标的达成绩效? 评审输出符合标准要求? 1、总经理、管理者代表 烟台xx公司内审检查表-2012年 序号 审 核 内 容 审 核 记 录 判定结果 不符合 类 别 不符合 报告编号 6.1 最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源? 为满足实现质量方针和目标的要求提供了哪些资源? 8.1 公司有哪些监视、测量过程来证实: ——产品符合适用的规范和法规要求? ——质量体系的符合性? ——持续改进质量体系的有效性?使用哪些统计技术? 8.2.2 企业如何进行内部审核。确认: a)是否制定了书面程序文件。 b)是否进行了年度内审策划且明确规定了审核的准则、范围、频次、方法。策划是否符合要求。 8.2.3 管理者代表是否对质量管理体系过程进行了监视和测量,是如何实施的,有无监视记录。目标统计结果? 8.5 关于质量管理体系持续改进的情况。确认: a)持续改进是否涉及质量管理体系、过程和产品。 b)持续改进是否包括日常改进项目和重大改进项目。 c)持续改进的职责是否涉及到组织的各层次。 d)持续改进的结果是否达到了提高效果和有效性的目的。 公司是否对重大项目的持续改进作了明确规定。确认: a)识别改进的机会。 b)是否进行原因分析,确定改进措施。 c)对改进措施是否进行验证。 d)公司是否建立了纠正和预防措施的文件化程序。 抽查2~3份纠正措施原因分析、实施、验证的记录,查是否按规定贯彻执行。 2、行政部 烟台xx公司内审检查表-2012年 序号 审 核 内 容 审 核 记 录 判定结果 不符合 类 别 不符合 报告编号 5.3 质量方针是什么?怎样理解? 5.4.1 本部门的质量目标有哪些? 本部门统计哪些质量目标? 统计的结果? 怎样统计? 5.5.1 成员的职责与权限是否在组织内外部得以沟通?方式如何? 5.5.3 哪些方面体现了质量管理体系的有效性? 质量体系有效性怎样与其它部门沟通? 6.2 组织是否识别了从事影响产品质量的各类人员的能力? 是否对人员的胜任情况进行了考核?人员的安排是否满足需求? 是否按需求安排了培训? 是否评价了培训的有效性? 员工认识到所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标作出贡献? 是否保持了适当的教育、培训、技能、经验记录? 8.2.3 询问是否对本部门过程进行了监视和测量,是如何实施的,有无记录

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