公司内审质量管理体系内部审核不符合报告.docVIP

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  • 2016-11-27 发布于北京
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公司内审质量管理体系内部审核不符合报告.doc

公司内审质量管理体系内部审核不符合报告

不 符 合 项 报 告 QR-8·2·2-04 受审部门 品管部 责任部门 品管部 编号 不符合事实描述:查检测设备控制过程,发现电容器车间使用的1702号电容器容量分选标准有效期为2009.6.14;分切工序DMR/1C方阻测试仪,有效期为2011.2.28均已超期。 程序文件:CP/CRY7.6-2009 不符合:《CQC工厂质量保证能力要求》中 标准: GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008中7.6 不符合项性质: □一般不符合项 □严重不符合项 审核员: 2011年3月16日 受审核部门负责人: 2011年3 月 16 日 不符合原因分析: 品管部相关人员不熟悉《监视和测量设备控制程序》,未能了解车间使用的测量设备的使用情况,示能检查测量设备是否在校准或检定(验证)有效期间内。 负责人: 年 月 日 纠正措施: 1、对品管部相关人员组织程序文件《监视和测量设备控制程序》培训,举一反三对其他相关程序文件进行培训学习 2、对超过校准或检定(验证)有效期间的仪器、仪表立即送检计量 责任部门负责人: 审 核 员 认 可: 纠正措施完成期限

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