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华马精密技术有限公司
工作指引
文件名称:原材料采购申请 文件版本:1.0
文件编号:PMCWI007
更 改 记 录 版本号 更改
部门 更改人 更改内容 更改日期 1.0
仓储部
王育红 首次发行
2012.09.19 分 发 部 门 ■品管部 ■业务部 □工程部 ■采购部 □行政人事部 □生产部 ■ 仓储部
会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期 ■ 品管部 ■ 工程部 □ 行政人事部 ■ 采购部 ■ 业务部 ■ 仓储部 □ 生产部
拟制: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
1.目的
对原材料采购作业进行指导,使采购作业有序进行。
2.范围
适用于所有公司产品原材料采购作业
3.职责
3.1业务部
输出客户产品订单需求指令信息传递。(如:备料计划单、订单评审表)
3.2 生产部
对业务部/跟单员输出的客户产品订单需求指令信息审核。(如:产品型号、客户要求、交货期…)
3.3 工程部
3.3.1 产品研发工程师负责输出产品BOM(其内容应包括详细的名称、料号、规格、封装方式、重要参数、需要指定的品牌等)、产品设计变更、客户需求。
3.3.2 结构工程师负责输出产品的包装BOM及结构BOM(其内容应包括详细的名称、料号、规格、指定材料、包装方式的要求、喷涂及丝印颜色的要求、五金制品的加工及其电镀方式的要求)
3.4 仓储部
根椐业务部/跟单员提供客户产品订单需求指令信息,结合库存材料量,输出产品原材料需求“采购计划单”。---(内容包括BOM所有明细要求、订购数量、交货日期…)
3.5 采购部
根据仓储部输出“采购申请单”内容,负责寻找供应商及输出原材料的采购订单;并回复订单交期及跟崔供应商准时交货。
4. 流程
4.1 产品原材料采购计划申请
跟单员根据业务签出的“订单评审表”或“备料计划单”与“产品BOM”核对原材料需求量,结合库存不足,输出原材料“采购计划单”。
4.1.2 采购员根据跟单员下发的“采购申请单”进行寻找供应商及输出原材料的采购订单。
4.1.3 原材料采购数量、原材料采购交期以跟单员“采购申请单”的要求为准;如因供应商包装方式或生产工艺改变而廷长交货时间,需要更新“采购计划单”的数量及交货时间的部分原材料,采购员必须向跟单员提出反馈信息,跟单员根据实际需求及交货时间接受程度更新“采购计划单”并下发给采购员。
4.1.4采购员采购的物料必须经研发承认且有《样品承认书》才能采购;若没有样品承认书的采购申请须经相关研发人员及其经理签字认可,才能采购。
另:样机制作时原材料是客户免费赠送的,无需经此流程。
4.2 试产产品、样机制作---原材料采购计划申请
4.2.1 跟单员根据需求部门签发“试产申请单”或“样机制作申请单” 与“产品BOM”核对原材料需求量,结合库存不足,输出原材料“采购计划单”。
4.3 ECM变更、设计变更、客户需求---原材料采购计划申请
根据研发部签发“ECM变更”、“设计变更”、或“客户需求”(必须以正式的文档输出)与“产品BOM” 核对原材料需求量,结合库存不足,输出原材料“采购计划单”。
4.3.2 成品和在线品的处理
4.3.2.1自然切换:a统计工单未生产数量b变更物料的需求单位用量c工单总欠料数d查库存量e提出物料需求量转采购计划输出。
4.3.2.2 在线品须作变更:a统计工单未生产数量b在线品数量c变更物料的需求单位用量d工单总欠料数e查库存量f提出物料需求量转采购计划输出。
4.3.2.3 成品须作变更:a统计工单未生产数量b在线品数量c在库成品数量d变更物料的需求单位用量e工单总欠料数f查库存量g提出物料需求量转采购计划输出。
4.3.2.4 隔离待处理:a 进行标示隔离存放;b 7天内物料部追踪处理方法。
4.3.3库存物料按变更要求进行处理。
5.采购申请单管理及要求
5.1 “采购计划单”存放在采购员“采购计划”文件夹。
5.2 所有“采购计划单”由跟单申请、总经理审核、采购员下达、总经理审核后存档
6.流程图
工程部 业务部 生产部 采购部 仓储部
7.
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