第一章《现金业务》.docVIP

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第一章 现金业务 现金收款业务 柜员收款应按先卡清大数,再清点细数的顺序清点款项。 (对 ) 对公活期存款交易 柜员办理现金收款业务应使用“4201对公活期存款”交易。 ( 对 ) 非营业时间收款规定 非营业时间收款的方法与营业时间收款的方法相同,收入的款项应作为当日的业务款项处理。 ( 错 ) 柜员办理现金收款时要按中国人民银行有关规定做好款项的挑剔反假工作。 ( ) 柜员收入现金,发现客户缴款差错经复点确认后,必须当面知照客户并登记客户长短款差错登记簿。柜员必须在现金缴款凭证回单联、记账联加盖长短款错款证明章,注明长短款金额与处理情况。 ( ) 现金收款时发现难辨真伪的疑币时,应出具《客户票币临时收据》,暂时保管并送专业机构鉴定真伪,并不论鉴定结果真假,都应将票币退给持币人。 ( 错 ) ( ) 对未设现金库房的行,可以根据业务需要酌留少量过夜硬币放于专用保险箱中并做好安全保卫工作,过夜硬币的留存额度需报上级行运营管理部、办公室(保卫部)审批。 ( ) 严禁携带预盖业务公章的空白现金解款单办理上门收款业务。 ( 对 ) 上门收款时,延伸服务人员可以独自携带“现金收讫章”等业务公章上门办理业务。 ( 错 ) ( ) 柜员收入现金,发现客户缴款差错经复点确认后,必须当面知照客户并登记 B 登记簿。 A、登记簿 B、客户 C、假币 现金收款流程 柜员办理现金收款的程序是 A A、临柜-审核凭证-清点款项-记账 B、临柜-清点款项-审核凭证-记账 C、接柜-审核凭证-记账-清点款项 D、接柜-记账-审核凭证-清点款项 长短款处理 A 交易并在客户长短款登记簿上做好长款退回签收和短款补收证明的工作。 7008长短款处理 B、7024自助设备长短款 C、7005柜员现金调拨 D、7007柜员现金上缴 ) ( 对 ) ( 对 ) 长短款处理7008出纳长短款处理”交易并在客户长短款登记簿上做好长款退回签收和短款补收证明的工作。 ( 对 ) 柜员办理现金收款中发现客户缴款差错,应当 ABC 。 A、B、 C、多退少补D、员代填 现金收款流程 柜员收款是独立完成现金收款业务的 ABCD 的全过程。 A、临柜 B审核凭证 C D、记账 ABCD 的收付、整点、调运和保管工作。 A、 B、币 C、D、 现金解款单审核内容 柜员审核现金解款单的主要内容是 ABCD A、日期 B、大小写金额 C、缴款单位账号户名是否一致 D、是否套写 ABCD A、 B、挑净 C、D、章清楚 现金付款业务 柜员对大额现金付款业务,还应执行权限审批、全面复核制度。 ( 对 ) 柜员按现金付款凭证的大写金额配款,按小写金额自复平衡,配款拆捆要验明封签与票面相符,卡清把数,拆把要先点准后使用,拆捆拆把钞券未付完前要保留封签、腰条。 ( ) ) 柜员办理现金付款业务应使用“4202对公活期取款”交易。 ( 对 ) 现金付款凭证审核 柜员付款要审核现金付款凭证合法有效、要素齐全、填写正确且现金支取符合国家规

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