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- 2017-01-02 发布于湖北
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财务预测计划 业务状况 基本假设* 资本结构 成本 第一年 运营收入 运营成本 EBIT 利息支出 税后利润 折旧 运营资本的变化 资本支出 自由现金流 输入 财务预算(现金流量表) 根据战略规划与财务预算制定下一年的指标 ? 可以根据每一年战略方向的调整或管控需求的 不同调整KIP指标及KIP的权重 ? 每年系统的、科学的制定各个KIP目标,落实到各单位 与岗位 效益类指标 组织类指标 运营类指标 KIP(举例) 权重 量化目标 ? 投资资本回报率 30% ? 税息前利润 ? 自由现金流 ? 营运收入 50% ? 营运成本 ? 营运资本周转 ? 员工总量 20% KIP类别 KIP指标 指标重要性 预算目标 具体的实施计划 实施计划 主要经 营举措 时间安排 1月 2月 3月 负责人 必须明确每一项 经营举措的责任 人及完成时间, 并设立关键里程 碑 1、XXX
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